Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 17955
Registered
10/17/2007
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesWholesale of clothing
Purpose
Handel mit Waren aller Art insbesondere mit Textilien, sowie Beteiligungen aller Art.

History

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Management

NameRole
Diana Maria Holzner
since 10/14/2019
Procura
Wolfgang Endler-Ross
since 10/17/2007
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

ENTRO GmbH

Stephanskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2011 bis zum 31.07.2012

Bilanz

Aktiva

31.7.2012
EUR
31.7.2011
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0,00 6.453,00
B. Anlagevermögen 35.660,00 44.829,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 444,00
II. Sachanlagen 35.657,00 44.385,00
C. Umlaufvermögen 163.403,64 241.752,66
I. Vorräte 0,00 1.074,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116.079,41 116.244,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.324,23 124.434,12
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 259.713,11 301.489,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 458.776,75 594.524,26

Passiva

31.7.2012
EUR
31.7.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 284.713,11 326.489,60
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 259.713,11 301.489,60
B. Rückstellungen 4.285,00 4.130,00
C. Verbindlichkeiten 454.491,75 590.394,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 458.776,75 594.524,26

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der ENTRO GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die gem. §  269 HGB a.F. gebildeten Aufwendungen für Ingangsetzung wurden gem. Art. 67 Abs. 5 EGHGB beibehalten und werden weiterhin linear abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Vorratsvermögen war am Bilanzstichtag nicht zu verzeichnen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Das Eigenkapital wurde zu Nominalwerten angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 90.582,29 Euro (Vorjahr: Euro 14.162,47).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gewinn-/Verlustvortrag bei Ergebnisverwendung
Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Im Bilanzverlust in Höhe von 284.713,11 Euro vom 31.07.2012 wurde ein Verlustvortrag in Höhe von 326.489,60 Euro berücksichtigt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch  Herrn Wolfgang Endler geführt.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Forderungen
3.601,37
Verbindlichkeiten
89.794,42


Unterschrift der Geschäftsleitung

Stephanskirchen, im November 2012

Wolfgang Endler
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2012 festgestellt.

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