deVries & Dahmen GmbHLiquidated

46509 Xanten, DEU

Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 9806
Previous
Sebastian Dahmen GmbH
Registered
5/11/2009
Industry
Rental and leasing of railroad vehiclesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight of more than 3,5 tonsIntermediation service activities for rental and leasing of cars, motorhomes and trailers
Purpose
Die Vermietung von Wohnmobilen

History

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Management

NameRole
Sebastian Dahmen
since 1/25/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Izak David de Vries
74.90%
25.10%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

deVries&Dahmen GmbH

Xanten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 54.198,00 106.692,00
I. Sachanlagen 54.198,00 106.692,00
B. Umlaufvermögen 59.438,34 6.494,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72,49 263,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.365,85 6.230,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.341,01
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 83.350,79 75.159,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 196.987,13 190.686,76

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 87.659,72 48.199,72
III. Jahresfehlbetrag 8.191,07 39.460,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 83.350,79 75.159,72
B. Verbindlichkeiten 196.987,13 190.686,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.098,96 10.359,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 180.261,89 176.772,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 196.987,13 190.686,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Grundsätze Ausführungen zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266 Absatz 1 Satz 3, 274 a und 276 HGB kein Gebrauch gemacht worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit der Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert.

Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der steuerlich zulässigen Höchstsätze nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Anlagen berechnet worden.

Es wird degressiv abgeschrieben mit Übergang zur linearen Abschreibung, sobald sich durch diese Methode höhere Abschreibungsbeträge ergeben.

Geringwertige Anlagengüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagespiegel erfasst.
 
Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken sind durch individuelle Bewertungsabschläge berücksichtigt.

Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine pauschal ermittelte Wertberichtung bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gekürzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und betragsmäßig noch nicht feststehende Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 93.055,82 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 91.276,20 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift:
gezeichnet:
Sebastian Dahmen
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.10.2018 festgestellt.

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