Master Data

Registry
Register court Jena HRB 500741
Registered
10/6/2006
Industry
Laying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasCutting, shaping and finishing of stoneOther landscape and garden service activities
Purpose
der Garten und Landschaftsbau, Natursteinhandel und Service, Pflasterverlegung, Sportplatzbau, Fliesen-, Platten- und Mosaikverlegung, Natursteinverlegung, Betonstein- und Plattenverlegung, Estrichleger, Bodenleger, Parkettverlegung, Holz- und Bautenschutz, Betonbohren, Trockenbau, Fassadenbau sowie der Handel mit Bauwaren als auch der Im- und Export von Bauwaren sowie sämtliche damit zusammenhängende und den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Josef Redenberger
since 10/6/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
98.00%
M******* R**********
2.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Josef Redenberger
Dorfstraße 7, 99510 Wiegendorf, OT Schwabsdorf
€24,500
98.00%
M******* R**********
€500
2.00%

Financial Report

Eurostone GmbH

Frankendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

1.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 6.500,00 6.500,00
B. Anlagevermögen 640,00 1.003,00
I. Sachanlagen 640,00 1.003,00
C. Umlaufvermögen 242.162,36 237.110,16
I. Vorräte 132.484,56 147.577,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.550,12 88.922,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.127,68 610,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 35,68 865,78
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.481,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 249.338,04 254.960,38

Passiva

1.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 6.842,60 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag -34.481,44 -35.945,27
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 16.324,04 1.463,83
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.481,44
B. Rückstellungen 17.100,00 12.800,00
C. Verbindlichkeiten 225.395,44 242.160,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 249.338,04 254.960,38

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung
Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Eurostone GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände waren nicht vorhanden.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Wirtschaftsgüter aus früheren Jahren mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen waren nicht vorhanden.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren waren nicht vorhanden und wurden nicht angesetzt.

Die unfertigen Baustellen wurden mangels Kostenstellenrechnung betragsmäßig mit 95% der erhaltenen Anzahlungen bewertet. Der Ansatz entspricht in etwa den Herstellungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Pensionsrückstellungen sind nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 108.550,12 54.323,12 88.922,54 42.545,63

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, sowie für Gewährleistungen und übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 226.658,35 226.658,35 243.057,35 243.057,35

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von € 29.625,95 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden die folgenden finanziellen Verpflichtungen:

Verbindlichkeiten aus div. Leasingverträgen

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 10 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Josef Redenberger

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Frankendorf, den 04.04.2012

Redenberger

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.4.2012.

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