Konditorei Manfred Janeke GmbH

Eißendorfer Straße 181, 21073 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 33931
Registered
3/21/1985
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
(1) Der Betrieb einer Konditorei und Bäckerei sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte. (2) Die Gesellschaft ist zur Eingehung aller Geschäfte berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann femer die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen übernehmen, sich mittelbar oder unmittelbar an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen oder erwerben sowie Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Renate Janeke
since 6/11/2002
Managing Director

Financial Report

Konditorei Manfred Janeke GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Gesamtjahr
EURO
Vorjahr
EURO
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen 0,51 0,51
III. Finanzanlagen
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.059,98 2.244,09
III. Wertpapiere 187.820,12 193.858,61
IV. Kassenbestand, Bundesbanken, Guthaben bei Kreditinstiuten und Schecks 111.757,52 72.141,31
D Rechnungsabgrenzungsposten
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.261,11
Summe Aktiva 303.638,13 270.505,63

PASSIVA

Gesamtjahr
EURO
Vorjahr
EURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag - 27.825,70 - 25.880,49
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 13.958,57 - 1.945,21
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.261,11
B. Rückstellungen 263.379,00 268.116,00
C. Verbindlichkeiten 28.561,67 2.389,63
D. Rechungsabgrenzungsposten
Summe Passiva 303.638,13 270.505,63

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr wurde entsprechend den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die sonstigen Wertpapiere wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung einer dauernden Wertminderung bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Pensionsrückstellungen werden versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren berechnet.

Der Bewertung liegen folgende versicherungsmathematischen Annahmen zu Grunde:

I. Rechnungszins 5,15 % p.a.
II. Rententrend 0,00 % p.a.
III. Rechnungsgrundlagen "Richttafeln 2005 G" nach K. Heubeck (ohne Modifikation)

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

 

Renate Janeke, Geschäftsführerin

 

Hamburg, 31. August 2011

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