CeBeGe Baugesellschaft mbHLiquidated

09113 Chemnitz, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 20007
Registered
8/27/2003
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Specialised construction activities in civil engineeringMasonry and bricklaying activities
Purpose
Ausführung von Maurer-, Betonbau- und Zimmererarbeiten.

History

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Management

NameRole
Claus-Peter Nofri
since 11/4/2009
Liquidator
Hauke Thomßen
since 11/4/2009
Liquidator

Financial Report

CeBeGe Baugesellschaft mbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 40.445,00 34.910,00
I. Sachanlagen 40.445,00 34.910,00
B. Umlaufvermögen 1.804.653,43 1.093.304,70
I. Vorräte 1.699.945,12 838.373,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 98.201,44 237.665,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.506,87 17.265,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 341,21 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 72.384,01 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.917.823,65 1.128.214,70

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 46.386,71
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 21.386,71 -82.661,22
III. Jahresfehlbetrag 118.770,72 -104.047,93
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 72.384,01 0,00
B. Rückstellungen 35.515,00 49.270,80
C. Verbindlichkeiten 1.882.308,65 1.032.557,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 439.249,50 246.759,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.917.823,65 1.128.214,70

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 2.110,42 0,00

Anhang



 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr
abweichenden Form der Darstellung des Jahresabschlusses

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind folgende Gründe anzuführen:

- die Erfordernisse einer klaren und übersichtlichen Gliederung,

Die Änderung betrifft folgende Sachverhalte:

Abweichend vom Vorjahr wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Soka Bau aus der Winterbauumlage und der Urlaubsvergütung saldiert und in einer Summe auf dem Konto 1532 "Forderungen SoKa Bau" ausgewiesen.


Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Auf die obigen Ausführungen zu den "Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung des Jahresabschlusses" wird verwiesen.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der CeBeGe Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs nach § 6 (2) EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Der Ausweis der erhaltenen Anzahlungen erfolgte mit den Nettobeträgen. Die abgeführte Umsatzsteuer
wurde nicht in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag

aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 2.110,42 Euro


Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks
in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Im Jahresabschluss wird ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" in Höhe von Euro 72.384,01 ausgewiesen. Damit ist die CeBeGe Baugesellschaft mbH rechnerisch überschuldet.

Sollten finanzielle Mittel benötigt werden um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, werden diese durch den Gesellschafter zur Verfügung gestellt.


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 Herrn Claus-Peter Nofri,
 Herrn Hauke Thomßen.


Chemnitz, den 21. Januar 2009

gez. Claus-Peter Nofri

  

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