Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 84682
Previous
Konzept Haus & Bau GmbH
Registered
10/4/2018
Industry
Combined facilities support activitiesGeneral cleaning of buildingsProvision of domestic personal service activities
Purpose
Die Erbringung von Hausmeisterdiensten, handwerksähnlichen Dienstleistungen sowie die Durchführung von Gebäudeinnenreinigungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Andreas-Dionysios ApostolakisCON.COM Holding GmbH
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€12,501
50.00%
Germany
€12,499
50.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Konzept Haus & Bau GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 19.614,00 12.989,00
I. Sachanlagen 19.614,00 12.989,00
B. Umlaufvermögen 421.482,43 264.457,73
I. Vorräte 127.942,12 71.640,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 234.860,92 166.730,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.679,39 26.087,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.260,67 782,68
Aktiva 442.357,10 278.229,41

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 211.943,41 132.807,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 107.807,00 -16.355,79
III. Jahresüberschuss 79.136,41 124.162,79
B. Rückstellungen 49.388,74 65.023,62
C. Verbindlichkeiten 181.024,95 80.398,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 177.368,61 80.398,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.656,34  
Passiva 442.357,10 278.229,41

Anhang zum Geschäftsjahr 31.12.2021

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die  hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf, HRB 84682.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung
Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00  EUR (Vorjahr: 0,00 EUR ).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 177.368,61 EUR (Vorjahr: 80.398,79 EUR).

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 15.

sonstige Berichtsbestandteile

Geschäftsführung
Gezeichnet, die Geschäftsführung, Düsseldorf den 15.12.2022
Apostolakis, Andreas-Dionysios

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2022 festgestellt.

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