Novum Hotel Aldea GmbHLiquidated

Bremer Reihe 12, 20099 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 115899
Previous
Novum Hotels Berlin G1 GmbH
Registered
11/15/2010
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateIntermediation service activities for accommodationHotels (excl. hotels providing bed and breakfast only)
Purpose
der Betrieb von Hotels und Gaststätten, insbesondere in Berlin.

History

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Management

NameRole
Sahra Etmenan
since 10/5/2011
Managing Director
David Etmenan
since 11/15/2010
Managing Director

Financial Report

Novum Hotel Aldea GmbH

(vormals: Novum Hotels Berlin G1 GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 36.589,00 40.916,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 28.968,00 38.957,00
II. Sachanlagen 7.121,00 1.959,00
III. Finanzanlagen 500,00 0,00
B. Umlaufvermögen 702.391,32 879.982,62
I. Vorräte 3.701,80 3.727,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 374.987,41 291.492,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 323.702,11 584.762,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 808,55 13.795,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 739.788,87 934.694,38

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 45.518,16 45.518,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 20.518,16 -4.088,18
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 24.606,34
B. Rückstellungen 29.733,36 33.307,82
C. Verbindlichkeiten 664.537,35 855.868,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 451.610,17 629.581,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 739.788,87 934.694,38

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 der Novum Hotel Aldea GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Von den Erleichterungen des § 288 HGB ist weitgehend Gebrauch gemacht worden. Aufgrund der Erleichterungsvorschrift des § 274a Nr. 1 HGB ist auf die Erstellung eines Anlagengitters verzichtet worden.

Aufgrund eines Kontenrahmenwechsels zum 01. Januar 2012 ist nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen mit den Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres gegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert ausgewiesen und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen dem Grunde und der Höhe nach alle erkennbaren Verpflichtungen und Risiken und wurden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus ausgereichten Darlehen.

Das unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesene Darlehen hat eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen im Wesentlichen auf Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin und resultieren aus der Verpflichtung der Gesellschaft, aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages, den Gewinn des Geschäftsjahres 2012 abzuführen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Steuernachzahlungen ausgewiesen.

Die im Vorjahr an den Verpächter gezahlten Grundsteuern wurden in 2011 unter den sonstigen Steuern ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2012 werden diese Aufwendungen nunmehr unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Angaben zum Geschäftsführungsorgan

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2012 folgende Personen bestellt:

- Herr David Etmenan, Hamburg

- Frau Sahra Etmenan, Hamburg

Mit der Novum Hotels Holding GmbH ist am 23. November 2012 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 03. Dezember 2012. Der Gewinn auf den 31. Dezember 2012 in Höhe von EUR 215.189,96 wird in voller Höhe abgeführt. Seit dem 01. Januar 2012 besteht eine körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerliche Organschaft mit der Novum Hotels Holding GmbH als Organträgerin.

 

Hamburg, den 19. Februar 2013

David Etmenan

Sahra Etmenan

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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