KNAPP-INNOVATE GmbHLiquidated

68519 Viernheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 86979
Registered
7/4/2008
Industry
Retail sale of cosmetic and toilet articlesWholesale of perfume and cosmeticsWholesale of chemical products
Purpose
die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Haar- und Hautkosmetika sowie Nahrungsergänzungsmitteln und chemischen Erzeugnissen.

History

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Management

NameRole
Gerhard Knapp
since 8/14/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Gerhard Knapp
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gerhard Knapp
€25,000
100.00%

Financial Report

KNAPP-INNOVATE GmbH

Viernheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.078,00 15.080,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 75,00 519,00
II. Sachanlagen 10.003,00 14.561,00
B. Umlaufvermögen 53.154,11 87.219,14
I. Vorräte 45.696,20 36.796,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.500,84 48.517,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 957,07 1.905,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 757,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.232,11 103.056,15

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 7.299,83 24.180,03
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 819,97 2.544,25
III. Jahresfehlbetrag 16.880,20 -1.724,28
B. Rückstellungen 1.250,00 1.250,00
C. Verbindlichkeiten 54.682,28 77.626,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 54.682,28 77.626,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.232,11 103.056,15

Anhang


A. Allgemeines

1. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff HGB aufgestellt.

2. Die Gewinn und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. Nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

 2. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.
Der Werteverzehr wird durch planmäßige oder lineare Abschreibung erfasst, die aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften bemessen werden.

3. Vorräte an Waren werden mit dem Marktpreis angesetzt. Diese berücksichtigen die Nebenkosten und die Anschaffungskostenminderungen (Boni, Rabatte).

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den im Folgejahr zu erwartenden Eingängen angesetzt.

5. Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

6. Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt die erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

7. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz
 
1. Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Gezeichnetes Kapital Euro 25.000,00
Verlustvortrag Euro - 819,97 
Jahresfehlbetrag Euro -16.880,20

2. sonstige Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

Sonstige Rückstellungen Euro 250,00
Rückstellung für Abschluss und Prüfung Euro 1.000,00

Die Rückstellungen für Abschluss und Prüfung wurden in der Höhe der zu erwartenden Kosten gebildet.
Die sonstige Rückstellung betrifft die Buchhaltungskosten 2009.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Euro 5.648,00
Erhaltene Anzahlungen Euro 19.200,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  Euro 8.792,39
Sonstige Verbindlichkeiten Euro 11.031,72
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Euro 10.010,17

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse bestanden am Finanzstichtag nicht.

2. Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2010 Herr Gerhard Knapp (Biologe)

3. Für das Geschäftsjahr 2010 ist keine Ausschüttung geplant.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.010,17 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 51.718,43 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.01.2012 festgestellt.

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