Decon Science Tec GmbHLiquidated

37318 Hohengandern, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 405991
Registered
7/15/2004
Industry
Research and experimental development on biotechnologyManufacture of testing machinesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von bildgebenden Verfahren sowie der Vertrieb von Konferenzraum- und Hörsaaltechnik.

History

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Management

NameRole
Frank Conrads
since 1/18/2023
Liquidator
Martin Dehne
since 1/18/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Am Luhbach 4, 37124 Rosdorf
€12,500
50.00%
Greifswalder Weg 5, 37083 Göttingen
€12,500
50.00%

Financial Report

Decon Science Tec GmbH

Hohengandern

Jahresabschluss zum 30.06.2009

Bilanz zum 30.06.2009

AKTIVA

Geschäftsjahr

Vorjahr

Euro

Euro

Euro

A.

Anlagevermögen

I.

Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II.

Sachanlagen

45.376,00

45.377,00

5.685,00

B.

Umlaufvermögen

I.

Vorräte

100.517,78

30.667,76

II.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

80.924,31

19.233,20

III.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

                     184,60

181.626,69

10.744,75

C.

Rechnungsabgrenzungsposten

4.010,86

1.464,00

D.

Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag

59.939,10

61.704,61

290.953,65

129.500,32

PASSIVA

Geschäftsjahr

Vorjahr

Euro

Euro

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II.

Verlustvortrag

86.704,61-

70.884,77-

III.

Jahresüberschuss

1.765,51

15.819,84-

nicht gedeckter Fehlbetrag

59.939,10

61.704,61

buchmäßiges Eigenkapital

0,00

0,00

B.

Rückstellungen

4.950,00

5.200,00

C.

Verbindlichkeiten

286.003,65

124.300,32

-

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 202.936,51(Euro 78.560,32)

290.953,65

129.500,32

Anhang 2008/09

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Decon Science Tec GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 2.960,00 (Vorjahr: Euro 10.090,00).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Frank Conrads

ausgeübter Beruf:

Kaufmann

Gegenüber dem Geschäftsführer Conrads besteht eine Darlehensforderung. Auf die Angaben zu den Gesamtbezügen des Geschäftsführungsorgans wurde verzichtet; § 286 Abs. 4 HGB. Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde gem. § 286 Abs. 3 HGB verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Hohengandern, 08.10.2010

Ort, Datum

Unterschrift - F. Conrads

Ergebnisverwendungsvorschlag 2008/09

Der Jahresüberschuss soll zusammen mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Conrads -Geschäftsführer- 10.10.2010

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