ERCLA GmbHLiquidated

73054 Eislingen/Fils, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 724116
Registered
9/30/2009
Industry
Manufacture of metal forming machineryManufacture of metal structures and parts of structuresManufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
Purpose
Mechanische Fertigung von Metallteilen sowie Vornahme von Metallarbeiten wie Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Waltraud Paula Frankenreiter
50.00%
Klaus Jürgen Bredl
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Waltraud Paula Frankenreiter
€12,500
50.00%
Klaus Jürgen Bredl
€12,500
50.00%

Financial Report

ERCLA GmbH

Eislingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 4.408,00 5.114,00
I. Sachanlagen 4.408,00 5.114,00
C. Umlaufvermögen 26.613,69 27.415,54
I. Vorräte 19.263,90 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.972,48 8.795,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 377,31 18.619,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten 666,60 377,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 31.688,29 45.407,00

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 4.257,47 20.279,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.720,95 10.828,48
III. Jahresfehlbetrag 3.521,58 -6.107,53
B. Rückstellungen 1.350,00 1.350,00
C. Verbindlichkeiten 26.080,82 23.777,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.140,82 8.356,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 31.688,29 45.407,00

Anhang zum Jahresabschluß per 31. Dezember 2012


Ercla GmbH, Eislingen    

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Ercla GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches augestellt. Es werden die  Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) im vollem Umfang angewendet. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts der Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Nach den § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 wurden im Zugangsjahr aktiviert und im vollem Umfang gem. § 6 Abs.2 EStG abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden, unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken, bewertet. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, dernach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Der Jahresabschluss wird laut Gesellschafterbeschluss vom 19. Dezember 2013 ohne Gewinnverwendung aufgestellt.

Der Jahresfehlbetrag wird in Höhe von 3.521,58 Euro laut Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens
durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:                                   Frau  Waltraud  Frankenreiter 
              

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.940,00 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.421,13 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2013 festgestellt.

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