TAKT Handelsgesellschaft mbHLiquidated

22844 Norderstedt, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 4327 NO
Registered
12/23/2004
Industry
Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Groß- und Einzelhandel sowie Im- und Export von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugzubehör und der Betrieb einer Kfz-Servicewerkstatt

History

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Management

NameRole
Yuria (Julia) Konda
since 8/9/2022
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Masami Konda; Julia (Yuria) Konda; Mario Konda in Erbengemeinschaft
50.00%
Masami Konda; Julia (Yuria) Konda; Mario Konda in Erbengemeinschaft
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Norderstedt
€50,000
100.00%

Financial Report

TAKT Handelsgesellschaft mbH

Henstedt-Ulzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.513,00 6.666,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 7.512,00 6.665,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 375.339,55 316.413,65
I. Vorräte 80.270,78 47.627,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 135.693,55 181.524,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 159.375,22 87.261,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.216,00 1.495,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 384.068,55 324.575,48

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 34.944,73 34.218,23
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 9.218,23 7.918,18
III. Jahresüberschuss 726,50 1.300,05
B. Rückstellungen 20.250,00 19.980,00
C. Verbindlichkeiten 328.873,82 270.377,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 328.873,82 270.377,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 384.068,55 324.575,48

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde im Jahr 2009 ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 126.222,01

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,14 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Richttafeln 2005 G  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden 58.337,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte  
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 41.847,00
verrechnete Aufwendungen 5.843,00
verrechnete Erträge 6.734,00

Unterlassene Rückstellungsbildung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Erleichterungsmöglichkeit gemäß Artikel 28 Abs. 1 EGHGB wurde in Anspruch genommen. Der Betrag der nicht gebildeten Rückstellungen beträgt Euro 11.069,00.

Die Pensionsrückstellungen decken die erteilten Versorgungszusagen im vollen Umfang.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 328.873,82 (Vorjahr: Euro 270.377,25).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Takuo Konda geführt:

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Henstedt-Ulzburg, 7.11.2012

gez. Takuo Konda

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2012 festgestellt.

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