MR Immo Verwaltung GmbH
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mobileObjects AGBürenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020für Zwecke der Offenlegung beim Bundesanzeiger gem. § 325 HGBAnlagenverzeichnisBilanz zum 31.12.2020 Anhang für das Geschäftsjahr 2020 Allgemeine Auftragsbedingungen Bilanz zum 31.12.2020mobileObjects AG, BürenAKTIVA
PASSIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2020mobileObjects AG, BürenA. Allgemeine Angaben Die mobileObjects AG mit Sitz in Büren ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter der Nummer HRB 6068 eingetragen. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB in Verbindung mit rechtsformspezifischen Sondervorschriften des AktG aufgestellt. Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind, soweit gesetzlich zulässig, in den Anhang übernommen. B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Herstellungskosten aktiviert. Zinsen für Fremdkapital werden nicht angesetzt. Die Abschreibung der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer. Sofern die voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, erfolgt die planmäßige Abschreibung über einen Zeitraum von 10 Jahren. Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. auf die Laufzeit der zugrunde liegenden Verträge verteilt. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die beweglichen Anlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Zugänge mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Bei den Waren erfolgt die Bewertung mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder mit den niedrigeren Werten zum Bilanzstichtag. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwertberichtigungen für erkennbare Risiken und - bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - durch Abzug einer Pauschalwertberichtigung ausgewiesen. Soweit Forderungen unverzinslich sind und eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr besitzen, erfolgt der Ansatz mit dem Barwert. Die Abzinsung erfolgt mit einem frist- und risikoadäquaten Zinssatz. Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt. Auf der Aktivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände sind mit dem Kurs im Zeitpunkt ihres Zugangs oder mit dem niedrigeren Kurs am Bilanzstichtag angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind mit dem Tageskurs im Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls bzw. mit dem höheren Stichtagskurs bewertet. Hiervon abweichend werden auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. C. Erläuterungen zur Bilanz 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2. Eigenkapital Das zum 31.12.2020 ausgewiesene Grundkapital ist in 1.336.129 auf den Namen lautende Nennbetragsaktien von je € 1,00 eingeteilt. In den zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bilanzverlust von € 5.733.798,68 (Vorjahr: € 6.542.607,61) wurde ein Verlustvortrag in Höhe von € 6.542.607,61 (Vorjahr: € 6.087.165,33) einbezogen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Rücklagen zuzüglich des Jahresergebnisses sowie des Gewinn-/Verlustvortrags sind in Höhe von T€ 16 ausschüttungsgesperrt. Die Ausschüttungssperre resultiert aus der Aktivierung der folgenden Posten:
3. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und sind nicht besichert. Über Darlehen in Höhe von T€ 3.799 wurden der Gesellschaft Rangrücktrittserklärungen erteilt. 4. sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen folgende finanzielle Verpflichtungen:
D. Sonstige Angaben 1. Arbeitnehmer
2. Nachtragsbericht Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 (Corona-Virus) stellt für Deutschland eine dynamische und ernstzunehmende Herausforderung dar. Insbesondere ist auch mit wirtschaftlichen Folgen zu rechnen. Aufgrund der momentan ungewissen Situation sowie mangels Erfahrungsschatz können die wirtschaftlichen Folgen für die mobileObjects AG sowie die künftigen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz, und Ertragslage nicht abgeschätzt werden.
Büren, 19.02.2021 Kurt Denk |
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