Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 11182
Registered
6/28/2006
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsNon-specialised wholesale of food, beverages and tobaccoWholesale of china and glassware
Purpose
Import sowie Groß- und Einzelhandel mit Wein, Spirituosen, Lebensmitteln, Teracotta und Keramik, Vorbereitung, Organisation und Lieferung von Catering/Partyservice sowie Beteiligung an Gesellschaften mit dem selben Zweck.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Salvatore Lanza Cariccio
100.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

Salvatore Lanza Caricciolo
Berlin
€8,750
35.00%
Isa Frigoni
Berlin
€6,250
25.00%

Financial Report

FRAVISATO GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 41.392,65 51.492,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.011,97 51.235,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 41.000,50 44.460,29
2. sonstige Vermögensgegenstände 11,47 6.775,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 380,68 257,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 41.392,65 61.492,98

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 19.660,53 31.522,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -10.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 15.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 6.522,22 16.922,55
III. Jahresfehlbetrag 1.861,69 10.400,33
B. Rückstellungen 6.757,98 6.527,38
1. Steuerrückstellungen 5.797,98 5.577,38
2. sonstige Rückstellungen 960,00 950,00
C. Verbindlichkeiten 14.974,14 23.443,38
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.469,58 18.399,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.469,58 18.399,89
2. sonstige Verbindlichkeiten 3.504,56 5.043,49
davon aus Steuern 1.788,99 1.782,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.504,56 5.043,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 41.392,65 61.492,98

Anhang

Allgemeine Bewertungsmethoden gem. § 252 HGB

Die Wertansätze in des Geschäftjahres vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 stimmen mit der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2010 überein. Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind per 31. Dezember 2011 einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Die auf den vorangegangenen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden ergänzend berücksichtigt.

Bilanzierungsmethoden/Gliederung

Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungen enthalten. Aufwendungen und Erträge wurden vollständig ausgewiesen und nicht miteinander verrechnet. Aktivwerte wurden nicht mit Passivwerten der Bilanz verrechnet. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht bilanziert. Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt. Die bezeichneten Posten gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB sind gesondert und in der entsprechenden Reihenfolge ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die in § 275 Abs. 2 HGB ausgewiesenen Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Hierzu erfolgen folgende Erläuterungen:

A. Anlagevermögen Anlagevermögen

entfällt

B. Umlaufvermögen Umlaufvermögen

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert auf den Wert, der den Vorräten am Bilanzstichtag beizulegen war.

Forderungen und sonstige VermögensgegenständeForderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen per 31.12.2011. Es wurde keine Einzelwertberichtigung und keine Pauschalwertberichtigung gebildet, da der Zahlungseingang im Jahr 2012 erfolgen wird. Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten die Vorsteuer, welche erst im Kalenderjahr 2012 abzugsfähig sind.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

entfällt

D. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Schätzung ermittelt. Es wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt.

Steuerrückstellungen

Aufgrund des Verlustes waren keine Steuerrückstellung zu bilden.

E. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Es sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten.

Es besteht eine Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 1.315,57.

F. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt.

 

Berlin, den 09. August 2012

Frau Karin Ferrara

Geschäftsführer

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