Meetia Interactive GmbHLiquidated

10719 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 111856
Registered
2/12/2008
Industry
Publishing of video gamesMedia representationAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Gestaltung sowie der Vertrieb von medialen Produkten.

History

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Management

NameRole
Dennis Hoffmann
since 10/7/2014
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
51.20%
I*** E*****
24.40%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Metzer Str. 45, 10405 Berlin
€12,800
51.20%
I*** E*****
€6,100
24.40%

Financial Report

Meetia Interactive GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 9.836,00 9.929,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 85,00
II. Sachanlagen 9.836,00 9.844,00
B. Umlaufvermögen 94.384,75 186.310,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.014,17 148.162,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.370,58 38.148,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.803,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.220,75 201.043,07

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 84.667,50 72.884,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 59.667,50 47.884,52
B. Rückstellungen 6.706,79 6.292,90
C. Verbindlichkeiten 12.846,46 121.865,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.220,75 201.043,07

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Meetia Interactive GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.014,17 20.749,59 148.162,07 77.193,21

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 € (Vorjahr: 58.951,89 €) ausgewiesen.

sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Archivierung, für Gewährleistungsverpflichtungen sowie für Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 12.846,46 12.846,46 0,00 121.404,76 121.404,76 0,00

Unter den Verbindlichkeiten sind keine Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern auszuweisen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dennis Hoffmann.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

gez. der Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.11.2013.

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