Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 250102
Registered
1/18/1978
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Montage und Handel von Heizungen, Sanitär- und Eisenwaren. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und auch solche kaufmännischen Verwaltungsaufgaben, sowie Geschäftsführungsfunktionen wahrnehmen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben und / oder pachten.

History

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Management

NameRole
Vahit Arpaci
since 5/9/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bruchsaler Straße 61, 76646 Bruchsal
€26,000
100.00%

Financial Report

Osswald - GmbH

Oberhausen-Rheinhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 75.189,67 87.769,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 186,00
II. Sachanlagen 75.038,67 87.433,67
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 216.152,68 257.638,98
I. Vorräte 52.764,65 49.958,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.312,35 75.437,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 110.075,68 132.242,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.869,74 12.616,06
D. sonstige Aktiva 13.373,49 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 314.585,58 358.024,71

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 43.259,63 64.597,66
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 39.033,07 140.671,43
III. Jahresfehlbetrag 21.338,03 101.638,36
B. Rückstellungen 51.161,00 71.896,20
C. Verbindlichkeiten 220.164,95 221.530,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 144.080,05 149.752,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 314.585,58 358.024,71

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Osswald  GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2011 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 144.080,05 (Vorjahr: Euro 149.752,64).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 76.084,90 (Vorjahr: Euro 71.778,21).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2012 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2012 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2012 festgestellt.

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