HeimatTBWA Berlin GmbH
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Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Peter Kopecky since 12/14/2020 | Managing Director |
Tim Holtkötter since 12/14/2020 | Managing Director |
Matthias Gerhard Storath since 8/1/2014 | Managing Director |
Maik Richter since 2/20/2013 | Managing Director |
Official financial statements and annual reports
Heimat
|
| 2011 | |||
| EUR | EUR | TEUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 86.940,00 | 18 | |
| II. Sachanlagen | |||
| 1. Grundstücke | 17.090,00 | 17 | |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 489.418,00 | 293 | |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.117,65 | 510.625,65 | 88 |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.157.942,26 | 1.778 | |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 807.684,67 | 718 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 26.818,00 | 3 | |
| 4.590.010,58 | 2.915 | ||
|
P A S S I V A |
|||
| 2011 | |||
| EUR | TEUR | ||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50 | |
| Nennbetrag eigener Anteile | -16.250,00 | -16 | |
| Ausgegebenes Kapital | 33.750,00 | 34 | |
| II. Gewinnrücklagen | |||
| andere Gewinnrücklagen | 100.000,00 | 100 | |
| III. Bilanzgewinn | 1.408.209,99 | 1.415 | |
| B. Rückstellungen | 431.892,00 | 380 | |
| C. Verbindlichkeiten | 2.616.158,59 | 986 | |
| davon aus Steuern EUR 554.792,47 (EUR 448.529,54) | |||
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 7.234,91 (EUR 609,79) | |||
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.616.158,59 (EUR 985.497,24) | |||
| 4.590.010,58 | 2.915 |
| 2011 | |||
| EUR | EUR | TEUR | |
| 1. Rohergebnis | 10.637.916,46 | 8.732 | |
| davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 113,59) | |||
| 2. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 5.878.343,87 | 4.937 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 846.936,72 | 6.725.280,59 | 641 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 167.802,73 | 123 | |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.662.675,58 | 1.094 | |
| davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 41,43) | |||
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.913,16 | 4 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4,83 | 0 | |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.091.065,89 | 1.941 | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 648.147,57 | 577 | |
| 9. sonstige Steuern | 58,02 | 1 | |
| 10. Jahresüberschuss | 1.442.860,30 | 1.363 | |
| 11. Gewinnvortrag | 1.415.349,69 | 1.302 | |
| 12. Gewinnausschüttung | 1.450.000,00 | 1.250 | |
| 13. Bilanzgewinn | 1.408.209,99 | 1.415 |
a) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 bis 256) und der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff.) sowie unter Beachtung des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
2. Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.
3. Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Vermögensgegenstände der anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden nach ihren voraussichtlichen Nutzungsdauern linear abgeschrieben.
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Posten werden zu Nominalwerten angesetzt.
5. sonstige Vermögensgegenstände
Die Posten sind zu Nominalwerten angesetzt.
6. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Die liquiden Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
7. Rechnungsabgrenzungsposten
Die Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Wert der künftigen Aufwendungen bewertet.
8. Rückstellungen
Zur Abdeckung ungewisser Verbindlichkeiten werden im angemessenen Umfang Rückstellungen gebildet; sie werden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu den voraussichtlichen Inanspruchnahmen angesetzt.
9. Verbindlichkeiten
Die Ansätze erfolgen zu den Erfüllungsbeträgen.
b) Währungsumrechnung
Ursprünglich in fremder Währung fakturierte Leistungen sowie Aufwendungen und Erträge werden zum jeweiligen Tageskurs in Euro umgerechnet. Kursgewinne oder Kursverluste, die zum Zeitpunkt der Zahlung auftreten, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung als gesonderte Positionen enthalten. Soweit ein gesunkener bzw. gestiegener Wechselkurs zum Abschlussstichtag eine Ab- oder Höherbewertung erforderlich macht, werden bei den Forderungen sowie bei den Verbindlichkeiten Umbewertungen vorgenommen.
c) Bewertungsmaßnahmen
Im Geschäftsjahr sind keine außerplanmäßigen Zu- oder Abschreibungen vorgenommen worden.
Die Gliederung der Posten erfolgt gemäß §§ 266 und 275 Abs. 1 und 2 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt.
a) Bilanz
1. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
| Personalkosten | 387 TEUR |
| sonstige Posten | 22 TEUR |
2. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen zum Abschlussstichtag nicht.
b) Gewinn- und Verlustrechnung
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entfallen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von rd. TEUR 648.
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen betragen rd. TEUR 261 für das Geschäftsjahr 2012.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
|
Matthias von Bechtolsheim, Kaufmann |
|
|
Andreas Mengele, Kaufmann |
|
|
Guido Heffels, Kaufmann |
Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge gemäß § 285 Nr. 9 a) HGB wird unter Anwendung § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren durchschnittlich während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:
| leitende Angestellte | 2 |
| Angestellte | 101 |
| insgesamt Beschäftigte | 103 |
Berlin, 17. Februar 2014
Matthias von Bechtolsheim
Geschäftsführer
Andreas Mengele
Geschäftsführer
Guido Heffels
Geschäftsführer
Maik Richter
Geschäftsführer
Myles Lord
Geschäftsführer
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde am 6. März 2014 festgestellt.
| Anschaffung/ Herstellung 01.01.2012 | Zugang/ Umgliederung (*) | Abgang Umgliederung (*) | Anschaffung/ Herstellung 01.01.2012 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| EDV-Software | 99.999,22 | 104.643,24 | 12.968,56 | 191.673,90 |
| Sachanlagen | ||||
| 1. Grundstücke | 17.090,00 | 0,00 | 0,00 | 17.090,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und | ||||
| Geschäftsausstattung | 1.150.382,91 | 350.125,49 | 96.770,40 | 1.491.817,00 |
| 88.079,00 (*) | ||||
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 88.079,00 | 4.117,65 | 88.079,00 (*) | 4.117,65 |
| 1.355.551,13 | 458.886,38 | 109.738,96 | 1.704.698,55 | |
| 88.079,00 (*) | 88.079,00 (*) |
| Abschreibung kumuliert | Abschreibung des Geschäftsjahres | |
| EUR | EUR | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| EDV-Software | 104.733,90 | 22.787,68 |
| Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke | 0,00 | 0,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und | ||
| Geschäftsausstattung | 1.002.399,00 | 145.015,05 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| 1.107.132,90 | 167.802,73 | |
| Buchwert 31.12.2012 | Buchwert 31.12.2011 | |
| EUR | EUR | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| EDV-Software | 86.940,00 | 18.053,00 |
| Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke | 17.090,00 | 17.090,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und | ||
| Geschäftsausstattung | 489.418,00 | 292.811,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.117,65 | 88.079,00 |
| 597.565,65 | 416.033,00 | |
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Heimat Werbeagentur GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Hamburg, 28. Februar 2014
Ausborn
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Dirk Stresska
Wirtschaftsprüfer
Maren Hunger
Wirtschaftsprüferin
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