Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 157689
Registered
4/9/2014
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationRepair and maintenance of communication equipmentRepair of machinery
Purpose
Wartungs- und Servicemontage von Heizungs-, Lüftungs-, und Klimaanlagen sowie weitere Haustechnikmontage

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Slawomir Kadziela
since 4/9/2014
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
SESCOM Spolka akcyjnaPOL
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
SESCOM Spolka akcyjna
Poland
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SESCOM GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz

Aktiva

30.9.2023
EUR
30.9.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.104,00 2.055,00
I. Sachanlagen 844,00 1.795,00
II. Finanzanlagen 260,00 260,00
B. Umlaufvermögen 2.749.957,67 2.415.521,94
I. Vorräte 72.060,54 127.998,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.050.302,15 1.640.534,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 627.594,98 646.989,19
Aktiva 2.751.061,67 2.417.576,94

Passiva

30.9.2023
EUR
30.9.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.748.095,20 1.375.727,20
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.350.727,20 936.876,34
III. Jahresüberschuss 372.368,00 413.850,86
B. Rückstellungen 234.764,13 295.598,98
C. Verbindlichkeiten 768.202,34 746.250,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 768.202,34 746.250,76
Summe Passiva 2.751.061,67 2.417.576,94

Anhang

I. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sescom GmbH hat ihren Sitz in Berlin und wird im Handelsregister unter HRB 157689 in der Handelsregisterabteilung B geführt.

2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.10.2022-30.09.2023 wurde auf Grund der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. § 288 Absatz 1 HGB findet entsprechend Anwendung.

3. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

4. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtig worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Ø Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Ø Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Ø Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen bei Überschreitung des Vermögenswertes von 1.000 EUR linear vorgenommen.

Ø Vermögensgegenstände mit einem Wert von 250 EUR bis 1.000 EUR werden übereinstimmend mit steuerlichen Regelungen (§ 6 Abs. 2a EStG) in einem Sammelposten erfasst, der jährlich zu 20 % gewinnmindernd aufgelöst wird.

Ø Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Ø Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Ø Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ø Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital entspricht der Handelsregistereintragung. Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR ist voll eingezahlt.

Anlagevermögen
Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Netto-Anschaffungskosten von 250 EUR bis 1.000,00 EUR werden gemäß § 6 Abs. 2a EStG im Jahr der Anschaffung über einen Sammelposten erfasst, der über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst wird. Das Gesamtvolumen beträgt hierbei 263,00 EUR.
Die Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Der Wert zum Bilanzstichtag beträgt 581,00 EUR. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden vorgenommen, wenn die Wertminderung dauerhaft ist.

Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen
Zum Bilanzstichtag wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von 234.764,13 EUR gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Die Verbindlichkeiten gliedern sich nachfolgenden Restlaufzeiten:
· Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 768.202,34 EUR;

Besicherte Verbindlichkeiten existierten zum Bilanzstichtag nicht.

III. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr die alleinvertretungsberechtigten Herren: Herr Sławomir Kądziela und Herr Adam Kabat. Im Wirtschaftsjahr 01.10.2022-30.09.2023 war ein Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Erleichterung nach § 288 Abs. 1 HGB wurde in Anspruch genommen.

 

Berlin, den 30.01.2025

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 30.01.2025

gezeichnet Marek Kwiatkowski


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2025 festgestellt.

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