Gokuma GmbHLiquidated

48268 Greven, DEU

Master Data

Registry
Register court Steinfurt HRB 8540
Registered
10/16/2009
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesWholesale of other machinery
Purpose
Import von und Handel mit Maschinen jeglicher Art und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie die Durchführung von damit im Zusammenhang stehenden Messen und Veranstaltungen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Scheddebrock 64 A, 48356 Nordwalde
€50,000
66.67%
Grevener Straße 339, 48159 Münster
€25,000
33.33%

Financial Report

Gokuma GmbH i.L.

Greven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 6.400,00
B. Anlagevermögen 3.379,00 4.575,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 495,00 680,00
II. Sachanlagen 2.884,00 3.895,00
C. Umlaufvermögen 25.451,39 14.002,22
I. Vorräte 0,00 6.386,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.480,25 6.171,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.971,14 1.444,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten 50,98 1.246,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.881,37 26.223,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 12.338,97 8.143,17
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.400,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 68.600,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.856,83 0,00
III. Jahresfehlbetrag 39.404,20 16.856,83
B. Rückstellungen 433,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 16.109,40 18.080,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.881,37 26.223,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Aufstellung des Jahresabschlusses


Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind einzeln in einem gesondert geführten Anlageverzeichnis erfasst.

Das Sachanlagevermögen und die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Abschreibungsdauer, angesetzt. Die Abschreibung der Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgt linear.

Bei den Zugängen des Sachanlagevermögens erfolgt die Abschreibung pro rata temporis; d.h. Zugänge werden ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr mit 20% abgeschrieben und für fünf Jahre im Anlagenspiegel geführt.

Die angewandten Abschreibungsmethoden und Abschreibungssätze entsprechen grundsätzlich den steuerlichen Vorschriften.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert.

Bei den Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie werden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB).

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Das Realisationsprinzip bzw. das Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht werden beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).

Sonstige Angaben

Aufgrund der in § 267 HGB festgelegten Größenmerkmale handelt es sich bei der Gokuma GmbH i.L. um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen € 9.171,38 (31.12.2009: € 3.557,00).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter i.H.v. € 7.715,34 (31.12.2009: € 9.655,21) enthalten.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 16.109,40 € (31.12.2009: € 16.029,88).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen € 0,00 (31.12.2009: € 0,00).

Der Liquidator beabsichtigt, der Gesellschafterversammlung vorzuschlagen, den Bilanzverlust i.H.v. € - 56.261,43 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammensetzung der Organe


Geschäftsführer war Herr Matthias Große-Brüggemann (verstorben am 03.07.2010).

Der Geschäftsführer war alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Am 07.12.2010 ist Herr Bernhard Große-Brüggemann, Nordwalde, zum Liquidator der Gesellschaft bestellt worden.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Nordwalde, den 12. Juli 2011

Gokuma GmbH i.L.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bernhard Große-Brüggemann
(Liquidator)

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