Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 10798
Previous
Hanic Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
2/5/1987
Industry
Activities of holding companiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
der Vertrieb von EDV-Hardware und Software nebst entsprechendem Zubehör, die Entwicklung von EDV-Software und die Verrichtung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen Unternehmen beteiligen und Vertretungen von solchen übernehmen und wirtschaftlichen Verbänden beitreten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jannes Holborn
since 7/4/2025
Managing Director
Bernhard Hötger
since 6/27/2018
Managing Director
Jan Dr. Schäpers
since 4/2/2014
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€693,877
85.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HEGLA-HANIC GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.268.555,29 1.704.668,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.214.515,29 1.646.378,23
II. Sachanlagen 54.040,00 58.290,00
B. Umlaufvermögen 329.170,01 610.956,71
I. Vorräte 109.431,00 183.348,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 166.230,76 310.821,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 53.508,25 116.787,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 32.230,47 23.518,93
Summe Aktiva 2.629.955,77 2.339.143,87

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 472.690,58 768.385,80
I. Gezeichnetes Kapital 816.326,00 816.326,00
II. Verlustvortrag 47.940,20 148.508,78
III. Jahresfehlbetrag 295.695,22 -100.568,58
B. Rückstellungen 41.838,71 47.854,64
C. Verbindlichkeiten 1.968.929,55 1.408.542,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten 146.496,93 114.360,82
Summe Passiva 2.629.955,77 2.339.143,87

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01. 2023

Allgemeine Angaben

Die HEGLA-HANIC GmbH hat ihren Sitz in Bochum und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. HR B 10798).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 148.048,43 € 0,00 € 305.856,80 € 0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände 18.182,33 € 0,00 € 4.964,47 € 0,00 €

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 0,00 ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 816.326,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen, BG-Beiträge und ausstehende Rechnungen.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Gegenstand der Leasingverträge sind hauptsächlich die folgenden Wirtschaftsgüter:

PKW

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 276 Abs. 5 HGB.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Dr. Jan Schäpers, Herten

Herrn Klaus Engel, Bochum

Herrn Bernhard Hötger, Lauenförde

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Bochum, den 01.02.2024

_______________________________

(Geschäftsführer)

_______________________________

(Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.2.2024.

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