SANIERUNGSBAU ROSTOCK GmbH
Lambrechtshagen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
71.878,69 |
53.478,99 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.568,78 |
2.640,11 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
1.568,78 |
2.640,11 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
36.807,05 |
32.704,50 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
36.807,05 |
32.704,50 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
33.502,86 |
18.134,38 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
33.502,86 |
18.134,38 |
| C.
Umlaufvermögen |
1.025.807,20 |
111.453,21 |
| I.
Vorräte |
722.940,12 |
2.242,23 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
722.940,12 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
1.706,85 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
535,38 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
259.002,94 |
89.584,21 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
247.818,85 |
83.682,85 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
11.184,09 |
5.901,36 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
43.864,14 |
19.626,77 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.892,73 |
4.791,05 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.101.578,62 |
169.723,25 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
129.643,06 |
25.820,04 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
820,04 |
-40.000,00 |
| V.
Jahresüberschuss |
103.823,02 |
40.820,04 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
97.049,44 |
35.386,71 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
84.449,44 |
26.295,87 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
12.600,00 |
9.090,84 |
| D.
Verbindlichkeiten |
874.886,12 |
108.516,50 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
57.867,56 |
36.226,22 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
544.953,77 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
151.047,81 |
28.299,43 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
121.016,98 |
43.990,85 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.101.578,62 |
169.723,25 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
2.408.454,34 |
955.651,90 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
722.940,12 |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
5.345,16 |
3.626,56 |
| 5.
Materialaufwand |
-2.164.560,98 |
-587.242,56 |
| 6.
Personalaufwand |
-392.597,41 |
-200.594,74 |
| 7.
Abschreibungen |
-14.470,65 |
-10.366,33 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-198.797,83 |
-99.843,06 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-214.348,51 |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
-19.828,24 |
-8.466,25 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-12.619,23 |
-3.817,44 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-7.111,49 |
-3.924,19 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-20.517,72 |
-15.010,30 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
-1.261,25 |
-842,92 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-137.459,90 |
-67.781,96 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
1.729,10 |
988,20 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-11.015,28 |
-2.568,89 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
142.678,06 |
59.651,08 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-38.053,04 |
-18.523,04 |
| 19.
sonstige Steuern |
-802,00 |
-308,00 |
| 20.
Jahresüberschuss |
103.823,02 |
40.820,04 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben,
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt und
gegliedert.Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der
Bilanzsumme, der Umsatzerlöse und der im
Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer die
Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß
§ 267 Abs.1 HGB.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungsmethoden entsprechen den
Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchführung und den gesetzlichen Vorschriften.Die
Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten
erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen
Grundsätze.Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten aktiviert. Soweit sie der Abnutzung
unterliegen, werden planmäßige Abschreibungen
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
vorgenommen. Es findet im Wesentlichen die lineare
Ab-schreibungsmethode Anwendung. Die Gegenstände des
Sachanlagevermögens, deren Anschaffungskosten €
150,00 nicht übersteigen (Geringwertige
Wirtschaftsgüter), werden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben; übersteigen die Anschaffungskosten
€ 150,00, nicht aber € 1.000,00 so wird - soweit
dies nicht zu einer Überbewertung führt - im
Einklang mit den steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten
gebildet, welcher im Geschäftsjahr der Bildung und in
den folgenden vier Geschäfts-jahren jeweils zu einem
Fünftel angeschrieben wird.Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Ausfallgefährdete Forderungen waren nicht
vorhanden.Die Rückstellungen wurden im
handelsrechtlich erforderlichen Umfang passiviert.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag
passiviert.
3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
4. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt
Bernd Holzhausen
.
Sievershagen, am 30. Dezember 2010
SANIERUNGSBAU ROSTOCK GmbH
Bernd Holzhausen
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