Holiday Malta GmbHLiquidated

61449 Steinbach (Taunus), DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 76800
Registered
3/15/1999
Industry
Tour operator activitiesIntermediation service activities for accommodationActivities of holding companies
Purpose
Reiseveranstaltung und -vermittlung sowie alle im Zusammenhang damit stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Frank Karl Seebald
since 1/16/2019
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
MHLG LimitedMLT
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

Holiday Malta GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

39.316,05

27.697,09

II. Sachanlagen

851,37

1.707,33

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

300.150,88

84.817,12

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

83.256,82

168.105,73

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Sonstige Aktiva

0,00

160,00

Summe Aktiva

423.575,12

282.487,27



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

153.387,56

153.387,56

II. Kapitalrücklage

797.297,88

615.986,89

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-598.715,15

-434.361,21

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-335.672,02

-164.353,94

B. Rückstellungen

77.499,00

29.249,00

C. Verbindlichkeiten

329.777,85

82.578,97

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

423.575,12

282.487,27

ANHANG

Anwendung des Handelsrechts

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz folgt dem Gliederungsschema für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Buchführung wird im Berichtsjahr in Euro geführt und der Jahresabschluss in Euro aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die lineare Abschreibungsmethode wurde angewandt. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden über einen Zeitraum von drei bis dreizehn Jahren abgeschrieben.

Zugänge während des Geschäftsjahres wurden auf monatlicher Basis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter zu Anschaffungskosten unter € 150,00 wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu ihren Nennwerten angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag, die vor dem Bilanzstichtag gezahlt werden.

Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen ermittelt.

Verbindlichkeiten wurden zu ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Forderungen und Guthaben in Fremdwährung sowie Valutabestände werden grundsätzlich zum Anschaffungskurs bzw. dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden grundsätzlich zum Entstehungskurs bzw. dem höheren Stichtagskurs bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen aus Lieferungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie wurden gegebenenfalls auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Kundenguthaben (TE 0) sowie für Rechts- und Beratungskosten (T€ 4) und Steuern (T€ 0).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In Anwendung der Regelung von § 288 HGB werden zu der Aufgliederung der Umsatzerlöse keine Angaben gemacht.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres 2017 wurden durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Orange der Gesellschaft

Als Geschäftsführer waren im Berichtsjahr bestellt:

Frank Seebald

Gewinnverwendung

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € -335.672,02 aus. Nach Einbeziehung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von € -598.715,15 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von € -934.387,17 der zu verwenden ist. Auf neue Rechnung werden € -934.387,17 vorgetragen.

 

Eschborn, den 20. März 2019

gez. Frank Seebald

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. März 2019

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