Grell Zahntechnik GmbHLiquidated

30449 Hannover, DEU

Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 9324
Registered
4/12/1979
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentManufacture of orthopaedic appliancesDental laboratories
Purpose
die Herstellung, der Vertrieb und die Reparaturen von und der Handel mit Zahnersatz aller Art und branchenverwandten Artikeln. Beteiligung an anderen Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Tim Bennewitz
since 3/28/2023
Managing Director

Financial Report

Grell Zahntechnik GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.558,00 14.178,00
I. Sachanlagen 10.058,00 12.678,00
II. Finanzanlagen 1.500,00 1.500,00
B. Umlaufvermögen 54.557,05 66.351,15
I. Vorräte 31.024,39 38.251,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.409,91 18.296,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.144,51 4.711,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.122,75 9.802,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 209,49 1.448,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 66.324,54 81.977,92

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 22.122,14 25.871,90
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 307,31 32.105,06
III. Jahresfehlbetrag 3.749,76 31.797,75
B. Rückstellungen 10.220,00 9.924,00
C. Verbindlichkeiten 33.982,40 46.182,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.982,40 45.521,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 66.324,54 81.977,92

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2010 der Grell Zahntechnik GmbH, Hannover, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB, da die dort genannten Größenmerkmale nicht überschritten werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgen nach folgenden Grundsätzen:

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die beweglichen Anlagegüter wurden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet, der über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben wird.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem No­minalwert bewertet. Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden bei erkennba­ren Einzelrisiken die handelsrechtlich gebotenen Einzelwertberichtigungen gebildet. Die Pauschalwertberichtigung beträgt 1 % vom nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die abzugrenzenden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag.

4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Am Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 9.568,69 (VJ Euro 0,00), die unter den sonstigen Verbindlichkeiten (Euro 19.727,88) ausgewiesen sind.

2. Verbindlichkeiten

Die fristenmäßige Aufteilung der Verbindlichkeiten ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
Restlaufzeit
 
 
zum
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
31.12.2010
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
6,7
6,7
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
7,5
7,5
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
19,7
19,7
0,0
0,0
Summe
33,9
33,9
0,0
0,0


Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Steuerverbindlichkeiten in Höhe von Euro 5.305,55 (Vor­jahr Euro 5.569,04) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 460,00 (Vorjahr Euro 360,00) enthalten.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von Euro -3.749,76 wird auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde entsprechend dem Vorschlag aufgestellt.

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
- Susanne Giebel
- Franz-Josef Schmidt

Hannover, 30. Juni 2011



gez. Susanne Giebel gez. Franz-Josef Schmidt
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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