RS Automobile GmbHLiquidated

66333 Völklingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 15566
Previous
R - Type GmbHRS Automobilie GmbH
Registered
2/23/2006
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsMaintenance and repair of motor vehicles with a permissible weight not exceeding 3.5 tons (excl. spraying, painting and washing of motor vehicles)
Purpose
a) der An- und Verkauf fabrikneuer und gebrauchter Fahrzeuge aller Art, unbeschadet ihrer Herkunft und Bauart; b) der An- und Verkauf von Zubehör, Zusatzausstattungen und Ergänzungen für alle Fahrzeuge; c) die Überlassung von Vorrichtungen, Geräten und Materialien an Fahrzeuginhaber und Besitzer zum Zweck der Instandhaltung, Reparatur und Vornahme von Einbauten; d) die Durchführung von Fahrzeugreparaturen aller Art; e) der Abschleppdienst und Pannenservice; f) die Wagenpflege und Aufbereitung; g) die Produktion von Auspuff- und Tankanlagen, sowie deren Einbau, Reparatur und Umrüstung von Benzin auf Erd-/Autogas, für Fahrzeuge aller Art; h) die Vermietung von Fahrzeugen aller Art, i) Durchführung von Gasanlagenprüfungen (GAP), j) Betreuung im Motorsport, k) Tuning/Modifikation von Fahrzeugen aller Art, l) die Vermittlung von Kfz-Versicherungen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

RS Automobile GmbH

Völklingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

12.362,00

18.928,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

51,00

II. Sachanlagen

12.360,00

18.877,00

B. Umlaufvermögen

391.069,30

431.369,41

I. Vorräte

171.495,08

138.754,53

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

60.442,65

123.303,02

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

159.131,57

169.311,86

Summe Aktiva

403.431,30

450.297,41



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

167.272,68

120.045,45

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Gewinnvortrag

94.045,45

119.143,38

III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

47.227,23

25.097,93

B. Rückstellungen

57.446,00

35.570,00

C. Verbindlichkeiten

178.712,62

294.681,96

Summe Passiva

403.431,30

450.297,41

ANHANG 2012

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften, die nur teilweise angewandt wurden. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten linear und degressiv. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Anschaffungskosten werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über einem Jahr wurden entsprechend ihrer Laufzeit mit dem durch die Bundesbank vorgegeben Zinssatz zum Bilanzstichtag abgezinst.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sich zum 31.12.2012 auf TEUR 61 belaufenden Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 in Höhe von TEUR 178 entfallen TEUR 178 auf eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten entfallen TEUR 11 (Vorjahr TEUR 11) auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Es handelt sich dabei um sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Besicherungen der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 bestehen keine.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Herr Dr. Rüdeger Strauß, Dipl.-Ingenieur Fahrzeugtechnik

Völklingen, den 18. Juni 2013

gez. Dr. Rüdeger Strauß

Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.06.2013

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