Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 117467
Previous
Ryke Consulting GmbH
Registered
1/21/2009
Industry
Agents involved in the sale of furnitureConsulting architectural activities in interior designRetail sale of furniture
Purpose
Der Vertrieb sowie die Beratung und Vermittlung beim Vertrieb von Inneneinrichtungsgegenständen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gerald Dr. Huber
since 1/21/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Gerald Huber
Berlin
€12,500
50.00%
Dorothee Fouan-Huber
Berlin
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Ryke Design GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände 3.914,00 13.300,00
II. Sachanlagen 694.536,40 706.322,40
698.450,40 719.622,40
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 224.365,01 183.825,70
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst. 116.331,02 83.732,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguth. 199.142,53 106.607,64
539.838,56 374.165,57
C. Aktive RAP 3.576,74 6.493,41
Summe Aktiva 1.241.865,70 1.100.281,38

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingef.ausst.Einlagen -12.500,00
eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 188.078,95 186.796,26
III. Jahresüberschuss 55.729,46 1.282,69
Summe Eigenkapital 268.808,41 200.578,95
B. Rückstellungen 34.395,50 21.429,86
C. Verbindlichkeiten 938.661,79 876.605,90
D. Passive RAP 1.666,67
Summe Passiva 1.241.865,70 1.100.281,38

A N H A N G

für das Geschäftsjahr 2023

Ryke Design GmbH

Berlin

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Ryke Design GmbH, Berlin (Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB 117467) zum 31. Dezember 2023 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend den Be-stimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote und - wahlrechte nach § 248 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Vermögensgegenstände im Einzelwert bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr sofort in voller Höhe abgeschrieben, und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang behandelt.

Die Vorräte sind grundsätzlich auf der Basis von Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die erkennbaren Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zu Bilanzposten

Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist nachfolgend wiedergegeben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten:

Gesamt

bis zu

1 Jahr

> 1 Jahr bis

5 Jahre

> 5 Jahre

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

448.464,99

45.363,88

0

45.363,88

448.464,99

0

0

Sonstige Verbindlichkeiten

444.832,92 

  444.832,92

0

0

Gesamt

938.661,79

490.196,80

448.464,99

0

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten mit € 444.832,92 (Vj. € 406.749,92) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter und resultieren aus einem Verrechnungskonto.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

D. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Dr. Gerald Huber und von Frau Dorotheé Fouan-Huber, Berlin geführt

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des

§ 181 BGB befreit.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

Berlin, 28.04.2025

___________________________

Dr. Gerald Huber

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.04.2025

Während des Zeitraums vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt

 

Berlin, den 28.04.2025

Ryke Design GmbH

Dr. Gerald Huber, Dorothée Fouan-Huber

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