Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 103540
Registered
11/10/2016
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesBeverage serving activities n.e.c.Wholesale of beverages
Purpose
Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen, die Herstellung und der Verkauf von Getränken und alle zu diesen Zwecken dienenden Geschäften.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Siegrid Getrey-Hagmaier
since 11/10/2016
Managing Director
Eric Karges
since 11/10/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Siegrid GetreyJS Immogast GmbH
90.00%
E*** K*****
10.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€22,500
90.00%
E*** K*****
€2,500
10.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Turm Dining GmbH

Neunkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.736,00

0,00

II. Sachanlagen

93.515,00

49.162,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

4.680,02

11.828,35

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

57.332,42

56.318,29

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

151.528,50

200.950,18

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

747,90

Summe Aktiva

308.791,94

319.006,72



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

93.895,17

84.129,77

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

59.129,77

53.614,53

III. Jahresüberschuss

9.765,40

5.515,24

B. Rückstellungen

109.806,86

123.367,86

C. Verbindlichkeiten

105.089,91

111.509,09

Summe Passiva

308.791,94

319.006,72

ANHANG

A. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft ist unter der Firma Turm Dining GmbH mit Sitz in Neunkirchen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken, Abteilung B, unter Nr. 103540 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapital-
gesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 274a und § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkosten-verfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten ausschließlich linear. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Gering-wertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abge-schrieben, ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-wendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel (letzte Seite dieses Anhangs) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den sich zum 31.12.2023 auf TEUR 57 (Vorjahr: TEUR 56) belaufenden Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände besitzen zum 31.12.2023 TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) eine Rest-laufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Von den insgesamt ausgewiesenen Verbindlichkeiten von TEUR 105 (Vorjahr: TEUR 112) besitzen TEUR 105 (Vorjahr: TEUR 112) eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren. Restlaufzeiten von über fünf Jahren bestehen wie im Vorjahr nicht.

Besicherungen der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 bestehen keine.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen von Bedeutung in Höhe von TEUR 220.

D. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 24 (Vorjahr: 18).

Neunkirchen, den 21. März 2025

gez. Siegrid Getrey-Hagmaier

gez. Eric Karges

 

Neunkirchen, den 21. März 2025

gez. Siegrid Getrey-Hagmaier, gez. Eric Karges

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. März 2025

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