Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 9586
Registered
3/28/1991
Industry
Painting and lacqueringWholesale of paint and varnishSpraying and painting of motor vehicles
Purpose
die handwerksmäßige Ausführung von Maler- und Anstreicherarbeiten aller Art.

History

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Management

NameRole
Henning Achenbach
since 3/16/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Virchowstr. 8 44263 Dortmund
€26,000
100.00%

Financial Report

Achenbach GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.975,00 55.095,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 539,00 2,00
II. Sachanlagen 23.436,00 55.093,00
B. Umlaufvermögen 145.156,52 263.279,47
I. Vorräte 66.050,68 414,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.617,26 251.240,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50.488,58 11.624,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 894,93 890,99
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 17.815,11 0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 11.317,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 187.841,56 330.582,99

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.430,43 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 25.564,59
II. Verlustvortrag 36.882,12 48.422,53
III. Jahresüberschuss 12.312,55 11.540,41
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 11.317,53
B. Rückstellungen 33.217,04 216.936,30
C. Verbindlichkeiten 152.099,09 113.646,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 152.099,09 113.646,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.095,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 187.841,56 330.582,99

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Achenbach GmbH, 44263 Dortmund

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Achenbach GmbH wurde für das Geschäftsjahr 2010 nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft und macht insoweit von etwaigen größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB Gebrauch.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurden die gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgt zu den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die Abschreibungen auf Anlagenzugänge erfolgen pro rata temporis.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und werden im Jahr des Zuganges im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.

Bei den Vorräten handelt es sich um in Arbeit befindliche Aufträge. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung des Arbeitsfortschrittes mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Kosten.

Das übrige Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nominalbetrag, abzüglich einer Pauschalwertberichtigung, angesetzt.

Die Position "sonstige Vermögensgegenstände" ist mit dem Nennwert bewertet.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Zur Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet (unter Berücksichtigung der Heubeck´schen Richttafeln 2005).

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,15 %
zugrunde gelegte Sterbetafel RT 2005 G

Auf Grund der geänderten Bewertung der Pensionsverpflichtung war eine Zuführung der Rückstellungen erforderlich. Es wird von dem Wahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB kein Gebrauch gemacht.

Die Position " sonstige Rückstellungen" berücksichtigt alle bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Umlaufvermögen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungen betreffen ausschließlich Aufwand des Folgejahres.

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden (Pensionsrückstellung) 258.541,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte (Rückdeckungsversicherung) 276.356,11

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 26.000,00.

Organe

- Geschäftsführung:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch

Herrn Henning Achenbach, Dortmund

vorgenommen.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

- Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss von EUR 12.312,55 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Dortmund, 31. August 2011

Henning Achenbach

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.370,18 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 95.613,50 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2011 festgestellt.

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