Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 264126
Registered
8/9/1991
Industry
Computer consultancy activitiesIntermediation of loansActivities of holding companies
Purpose
Beratung von Unternehmen und Privatpersonen, insbesondere im Zusammenhang mit Versicherungsabschlüssen, beim Abschluß von Darlehensverträgen, dem Kauf von Grundstücken und Kapitalanlagen, und die Vermittlung dieser Leistungen. Rechtsberatung und steuerliche Beratung sind ausgeschlossen.

History

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Management

NameRole
Harald Wagner
since 9/19/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Harald Wagner
Im Keiferle 58 70734 Fellbach
50000
100.00%

Financial Report

DIVITAS GmbH

Fellbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 68.883,48 74.895,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.339,26 15.339,26
II. Sachanlagen 28.467,00 35.684,00
III. Finanzanlagen 25.077,22 23.871,86
B. Umlaufvermögen 49.760,26 42.261,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.311,94 29.164,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.015,00 2.559,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.448,32 13.097,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.019,62 5.949,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 122.663,36 123.106,37

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 27.928,18 33.443,91
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 7.879,32 7.845,30
III. Jahresfehlbetrag 5.515,73 -34,02
B. Rückstellungen 5.590,00 5.050,00
C. Verbindlichkeiten 89.145,18 84.612,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 45.700,06 34.059,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 122.663,36 123.106,37

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMOG wurden die Vorjahresverlgeichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt. Der Geschäfts- oder Firmenwert wird innerhalb von 15 Jahren abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr in Höhe von 5.515,73 Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Sonstige Rückstellungen

  Euro
Die sonstigenRückstellungen betragen 5.590,00
davon entfallen auf:  
Tantieme 0,00
Berufsgenossenschaft 100,00
Finanzbuchhaltung 850,00
Lohnbuchhaltung 90,00
Abschluss- und Prüfungskosten 2.000,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 2.550,00

3. Verbindlichkeiten

Art der Verbind- lichkeit Gesamtbetrag davon Restlaufzeit davon besichert Art der Sicherheit
    Bis zu 1 Jahr 1-5 Jahre über 5 Jahre    
gegenüber Kreditinsti- tuten 86.595,46 43.150,34 0,00 0,00 0,00  
aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Sonstige Verbindlichkeiten 2.549,72 2.549,72 0,00 0,00 0,00  
Summe 89.145,18 45.700,06 0,00 0,00 0,00  

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung (§ 285 Nr. 10 HGB)

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens -unverändert- durch folgende Personen geführt:

Name, Vorname ausgeübter Beruf:
Wagner, Harald Geschäftsführer

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

VI. Angaben gem § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von 27.378,10 Euro (Vorjahr: 23,35 TEuro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 TEuro).

 

Fellbach, 16. Dezember 2013

DIVITAS GmbH

Harald Wagner, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.378,10 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 23.350,74 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2013 festgestellt.

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