Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 25804
Previous
STARS Freizeitanlangen GmbH
Registered
11/3/1999
Industry
Operation of sports facilitiesOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsSports activities n.e.c.
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und Vertrieb von Freizeitanlagen, Entwicklung von Freizeitanlagen sowie Beratung im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Betrieb von Freizeitanlagen, Betrieb und Entwicklung eines Pizzalieferservice (auch als Franchisegeber) sowie der Betrieb eines Beherbungsbetriebs.

History

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Management

NameRole
Martin Fehrmann
since 8/22/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Leonberg
€25,000
100.00%

Financial Report

STARS GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 108.858,50 132.029,50
I. Sachanlagen 108.858,50 132.029,50
B. Umlaufvermögen 36.972,41 39.178,87
I. Vorräte 8.953,73 5.142,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.170,16 31.982,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.848,52 2.053,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 77,80 50,57
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 39.141,68 60.794,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 185.050,39 232.053,83

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 85.794,89 107.894,54
III. Jahresüberschuss 21.653,21 22.099,65
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 39.141,68 60.794,89
B. Rückstellungen 9.688,00 6.880,00
C. Verbindlichkeiten 175.362,39 225.173,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 185.050,39 232.053,83

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 153.581,47 (Vorjahr: Euro 185.035,40).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 9.450,00 (Vorjahr: Euro 9.450,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 20.367,81 (Vorjahr: Euro 24.851,29).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschaftsführer Martin Fehrmann

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2011 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2011 gebilligt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresgewinn beträgt Euro 21.653,21.

Auf neue Rechnung werden Euro 21.653,21 vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2012 festgestellt.

 

Stuttgart, 15.11.2012

gez. Martin Fehrmann

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