Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 34834
Registered
12/2/2021
Industry
Wholesale of tobacco productsWholesale of fish and fish productsWholesale of flour and cereals products
Purpose
Im- und Export sowie An- und Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Lebensmitteln und Geschenkartikeln.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mustafa Öztürk
since 12/2/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Mustafa Öztürk
Mülheim an der Ruhr
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Denge GmbH

Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 12.882,00 800,00
I. Sachanlagen 12.882,00 800,00
B. Umlaufvermögen 134.995,94 104.722,53
I. Vorräte 30.275,60 14.875,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 60.252,94 41.302,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.467,40 48.544,66
Summe Aktiva 147.877,94 105.522,53

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 104.504,53 29.674,53
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.674,53 -873,59
III. Jahresüberschuss 74.830,00 5.548,12
B. Rückstellungen 1.163,88 62,00
C. Verbindlichkeiten 42.209,53 75.786,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 42.209,53 75.786,00
Summe Passiva 147.877,94 105.522,53

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1,276,288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ändere sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Post der Bilanz bestand nicht.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern Sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten erhalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich; ebenso wie die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt EUR 42.209,53

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 3.640,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen EUR 13.349,48

Verbindlichkeiten gegenüber dem GmbH Gesellschafter EUR 24.955,15

Verbindlichkeiten soziale Sicherheit EUR 264,90

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auf keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, die aber für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, sind nachfolgend gesondert erläutert:

Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer: Mustafa Öztürk

Funktion: Geschäftsführer

Umfang der Vertretungsbefugnis: Alleinvertretung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich beschäftigt: (ohne Organmitglieder)

Angestellte: 7

Aushilfen: 5

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 74.830,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit der Bilanz und GuV zusammengefassten Posten.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 42.209,53€

Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

Feststellung des Jahresabschlusses

Unter Verzicht auf Formen und Fristen beschließt der Gesellschafter der Denge GmbH

Der vorgelegte Jahresabschluss 2023 wird genehmigt.

Die Bilanzsumme beträgt € 147.877,94

Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 74.830,00 wird vorgetragen.

 

Mülheim an der Ruhr, 27.03.2025

Gezeichnet: Mustafa Öztürk

sonstige Berichtsbestandteile

 

Mülheim an der Ruhr, 27.03.2025

gez. Mustafa Öztürk, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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