Master Data

Registry
Register court Köln HRB 62539
Previous
AVERS GROUP Germany GmbH
Registered
2/27/2008
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
die Unternehmensberatung (z.B.: Investitionsberatung, Markt- und Standortanalyse/Beratung, Fördermittelberatung).

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Köln
€25,000
100.00%

Financial Report

AVERS GROUP Germany GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.257,00 1.776,00
I. Sachanlagen 2.257,00 1.776,00
B. Umlaufvermögen 48.822,78 50.554,49
I. Vorräte 4.500,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.793,46 6.513,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.529,32 44.040,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.079,78 52.330,49

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 36.898,30 33.221,19
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.221,19 3.980,85
III. Jahresüberschuss 3.677,11 4.240,34
B. Rückstellungen 3.643,41 4.438,39
C. Verbindlichkeiten 10.538,07 14.670,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.538,07 14.670,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.079,78 52.330,49

Anhang



Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze/Darstellungsstätigkeit


Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ändert sich nicht gegenüber dem Vorjahr.
Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Bilanzierungsmethoden


Die Bilanzierungsmethoden der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzugsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung angewandten Bewertungsmethoden änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zur Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen bzw. Herstellungskosten bewertet. Für ungängige bzw. eingeschränkte verwendbare Erzeugnisse und im Hinblick auf eine verlustfreie Bewertung sind entsprechende Abschläge vorgenommen worden.

Forderung aus Lieferung und Leistung


Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.
Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen


Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbare Risiken und gewisse Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.
Ergänzende Angaben
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer
Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Moyzhes German Geschäftsführer unbeschränkt
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.08.2013 festgestellt.


Köln, 27.August 2013 gez. German Moyzhes

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