Master Data

Registry
Register court Coesfeld HRB 22191
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Metall- und Kabelrecycling M.Titsing GmbH
Registered
3/10/1998
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsDismantling of wrecks
Purpose
Handel für Eisen- und Stahlschrott sowie alte NE-Metalle und Durchführung von Demontageprojekten

History

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Management

NameRole
Zacharias Ince
since 6/24/2024
Managing Director

Financial Report

Metall- und Kabelrecycling M.Titsing GmbH

Ochtrup

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 359.450,27 381.212,27
I. Sachanlagen 359.450,27 381.212,27
B. Umlaufvermögen 198.730,54 172.925,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.090,14 24.817,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 177.640,40 148.107,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 463,91 453,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 558.644,72 554.591,12

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 188.633,51 161.893,36
I. gezeichnetes Kapital 143.161,73 143.161,73
II. Gewinnvortrag 18.731,63 42.704,85
III. Jahresüberschuss 26.740,15 -23.973,22
B. Rückstellungen 2.800,28 1.665,22
C. Verbindlichkeiten 367.210,93 391.032,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.989,62 1.021,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 558.644,72 554.591,12

Anhang

 
Der Jahresabschluss der Metall- und Kabelrecycling M. Titsing GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Saldenvorträge zum 01.01.2012 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2011. Sie sind unverändert übernommen worden.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Zugänge des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind grundsätzlich bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen worden.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 117.534,36 (Vorjahr: Euro 105.229,46).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro  362.221,31.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Verbindlichkeiten: 362.221,31  Euro
Forderungen: 0,00  Euro

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 143.161,73 war am Bilanzstichtag eingezahlt.

Der Geschäftsjahr 2012 erzielte Jahresüberschuss von Euro 26.740,15 stimmt mit dem Ansatz in der Gewinn- und Verlustrechnung überein.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss von Euro 26.740,15 (Vorjahr: Euro -23.973,22) ab. Davon werden in den Gewinn- bzw. Verlustvortrag eingestellt: Euro 26.740,15. Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Martin Titsing  


Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB sowie die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB werden angewandt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2013 festgestellt.

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