HAPPYCAR GmbHLiquidated

20457 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 117039
Previous
Net Media Fokus GmbH
Registered
2/7/2011
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of holding companiesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Purpose
Der Betrieb von lnternetportalen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tjeerd Kramer
since 4/2/2026
Liquidator
Jan Rückold
since 7/8/2022
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
EasyTerra B.V.NLD
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

EasyTerra B.V.
Netherlands
€88,391
100.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HAPPYCAR GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 813.707,03 1.326.171,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 807.798,98 1.313.905,98
II. Sachanlagen 347,00 6.704,00
III. Finanzanlagen 5.561,05 5.561,05
B. Umlaufvermögen 170.894,77 615.596,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.561,08 120.759,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 14.401,50
davon gegen Gesellschafter 0,00 1,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 123.333,69 494.836,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.715,15 12.535,00
Aktiva 991.316,95 1.954.302,51

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 812.805,84 1.798.393,18
I. Gezeichnetes Kapital 88.391,00 88.391,00
II. Kapitalrücklage 12.275.946,42 12.275.946,42
III. Verlustvortrag 10.565.944,24 9.422.484,11
IV. Jahresfehlbetrag 985.587,34 1.143.460,13
B. Rückstellungen 9.095,00 23.660,00
C. Verbindlichkeiten 169.416,11 132.249,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 67.322,36 132.249,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 102.093,75  
davon gegenüber Gesellschaftern 102.093,75  
Summe Passiva 991.316,95 1.954.302,51

Anhang

A. Erläuterungen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der HAPPYCAR GmbH mit Sitz in Hamburg und eingetragen im Handelsregister bei Amtsgericht Hamburg unter HRB 117039 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz) sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft entspricht derjenigen einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Anhang berücksichtigt die Erleichterungen des § 288 HGB.

Die Gliederungen der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 erfolgten analog den in § 266 HGB bzw. § 275 Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Gliederungsschemata für Kapitalgesellschaften (§ 264 HGB). Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2023 wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Going-Concern-Prämisse.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die Bilanzierung und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Immaterielle Vermögensgegenstande wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr wurde das Aktivierungswahlrecht für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände gemäß § 248 Abs. 2 HGB in Anspruch genommen. Sie wurden mit Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2a S. 1 HGB bewertet. Verwaltungskosten wurden nicht einbezogen. Die planmäßige Abschreibung wurde linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten und soweit zulässig vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßige Abschreibung wurde linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen, die Leistungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Das eingezahlte Stammkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklage weist Einzahlungen der Gesellschafter bei der Ausgabe von Anteilen aus, die über dem Nennwert lagen (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB). Die Bewertung erfolgte zu Nennwert.

Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Währungsforderungen bzw. -verbindlichkeiten wurden zum Entstehungskurs oder dem niedrigeren bzw. höheren Devisenkassa-Mittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger wurden neben den unrealisierten Verlusten auch die unrealisierten Gewinne aus der Stichtagskursbewertung berücksichtigt.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der Entwicklungskosten des Geschäftsjahres betrug EUR 9.157,00 (Vj. EUR 480.929,00). Sie wurden nach § 248 Abs. 2 S. 1 HGB als selbst geschaffene immaterielle Vermögens- gegenstände aktiviert. Aufgrund der aktivierten selbst geschaffenen Vermögensgegenstände im Anlagevermögen besteht bei der Kapitalrücklage bzw. dem Bilanzgewinn eine Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB in Höhe von EUR 773.701,00 (Vj. EUR 1.279.808,00).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bestehen in Höhe von EUR 48.646,05 (Vj. EUR 120.759,95). Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 30.000,00 (Vj. EUR 0,00) und gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 6.000,00 (Vj. EUR 49.349,44).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 132.249,33 (Vj EUR 223.993,40) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden im Vorjahr Überbrückungshilfen von EUR 846.559,03 ausgewiesen.
Erlöse aus Währungsumrechnungen wurden in Höhe von EUR 8,43 (Vj. EUR 14,62) erzielt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von EUR 132,67 (Vj. EUR 375,58) ausgewiesen.

E. Ergänzende Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im geschäftsüblichen Umfang.

Angaben zu Arbeitnehmern

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 9 Arbeitnehmer (Vj. 14 Arbeitnehmer).

Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren Jurica Romić (bis August 2023) und Tjeerd Kramer (ab Mai 2023).

 

Hamburg, den 30. Mai 2024

gez. Tjeerd Kramer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2024 festgestellt.

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