ODS Ostwald Daten Service CD-ROM GmbHLiquidated

45130 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 8834
Registered
11/14/1990
Industry
Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareComputer consultancy activities
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Computer-Software und -Hardware, Handel mit Informationen jeglicher Art sowie Handel mit Organisations- und Kommunikationsmitteln, Herstellung und Vertrieb von optischen Speichermedien, Herstellung von Demonstrationssoftware, Unternehmensberatung sowie Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Franchise- und Filial-Unternehmen sowie Agenturen zu gründen und zu betreiben.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Jörg Ostwald
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€25,000
50.00%
Jörg Ostwald
€25,000
50.00%

Financial Report

ODS Ostwald Daten Service CD-ROM GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 05.06.2018

Bilanz

Aktiva

30.6.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 4.859,00
I. Sachanlagen 0,00 4.859,00
B. Umlaufvermögen 15.909,24 15.190,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.898,14 3.743,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.011,10 11.447,23
Summe Aktiva 15.909,24 20.049,98

Passiva

30.6.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 13.509,24 16.126,98
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinn-/Verlustvortrag -9.437,61 2.039,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.617,74 -11.476,61
B. Rückstellungen 2.400,00 3.923,00
Summe Passiva 15.909,24 20.049,98

Anhang

für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 30.06.2018 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2017 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 2.487 0 1.830 0

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 2 487 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Essen, den 17.12.2019

Ursula Ostwald

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.12.2019.

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