Hamm GmbHLiquidated

09419 Thum, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 9321
Registered
1/7/1994
Industry
Wholesale of food n.e.c.Wholesale of meat and meat productsWholesale of fruit and vegetables
Purpose
Vertrieb von Lebensmitteln im Groß- und Einzelhandel.

History

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Management

NameRole
Jürgen Hamm
since 10/6/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Thum
50000
100.00%

Financial Report

Hamm GmbH

Thum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   1,50   677,50
II. Sachanlagen   14.639,00   10.719,50
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   7.244,00   3.686,87
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   1.408,82   20.074,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten   359,24   275,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00   594,61
Summe Aktiva   23.652,56   36.027,84

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.564,59   25.564,59
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -26.159,20   -34.690,08
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   2.486,36   8.530,88
B. Rückstellungen   2.800,00   3.000,00
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 570,46   3.984,55  
2. sonstige Verbindlichkeiten   18.390,35   29.043,29
- davon aus Steuern: EUR 1.540,63 ( Vorjahr EUR 3.980,13)        
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 72,91 (Vorjahr: EUR 236,36)        
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   23.652,56   36.027,84

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Hamm GmbH, Thum

A. ALLGEMEINE ANGABEN

1. Generalnorm

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

2. Darstellungsstetigkeit

Im Berichtsjahr wurde das Prinzip der Darstellungsstetigkeit beachtet.

B. BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246‑251 HGB sowie der Anwendung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268‑274a, 276‑278 HGB erstellt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn‑ und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn‑ und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

2. Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252‑256a HGB erstellt.

Die Bewertungswahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti und planmäßiger Abschreibung bewertet.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

sind zu Nennwerten bewertet.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

sind zu Nennwerten bewertet.

EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital

ist zum Nennwert angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

VERBINDLICHKEITEN

sind zu Erfüllungsbeträgen bewertet.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

bis zu einem Jahr EUR 2.911,56
über fünf Jahren EUR 0,00

D. SONSTIGE ANGABEN

Organmitglieder

Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer war im Berichtszeitraum Herr Jürgen Hamm, Dipl.‑Ing., bestellt.

E. UNTERSCHRIFT GEMÄß § 245 HGB

Hamm GmbH, Thum

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

 

Thum, 12. November 2012

Jürgen Hamm

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.11.2012

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