OTTO - BAU GmbHLiquidated

Teichweg 39, 34471 Volkmarsen, DEU

Master Data

Registry
Register court Korbach HRB 1503
Previous
OTTO-BAU GmbH
Registered
6/24/2005
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Projektierung und der Bau von Wohn- und Gewerbeobjekten auf fremden Grundstücken unter Einschaltung von Subunternehmern sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und die Verwaltung von Immobilien und Vermittlung von Finanzierungen

History

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Management

NameRole
Fred Otto
since 1/10/2011
Liquidator

Financial Report

OTTO - BAU GmbH

Volkmarsen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 174,00 792,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 173,00 791,00
B. Umlaufvermögen 35.694,69 102.509,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.689,25 102.509,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5,44 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.868,69 103.301,34

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 16.124,61 12.434,32
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 9.439,98 13.130,27
B. Rückstellungen 2.000,00 7.085,26
C. Verbindlichkeiten 17.744,08 83.781,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.868,69 103.301,34

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Otto Bau GmbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 35,6 0,0 102,5 0,0

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber Geschäftsführer in Höhe von T€ 0,0

(Vorjahr T€ 64,6) enthalten.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 17,7 0,0 83,7 0,0

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer in Höhe von T€ 2,7 (Vorjahr T€ 0,0) enthalten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 bei Herrn Fred Otto, Kaufmann, Volkmarsen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Volksmarsen, den 01.11.2010

- Geschäftsführung -

Gez. Fred Otto

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