Master Data

Registry
Register court Köln HRB 79099
Previous
mamoo Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)Bynd UG (haftungsbeschränkt)
Registered
7/29/2013
Industry
Development and programming of application softwareDevelopment and programming of Web-pages
Purpose
App-Entwicklung

History

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Management

NameRole
Ömer Akyürek
since 3/25/2019
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
21.32%
M***** P*******
20.63%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Ak Investment GmbH i.G.
Germany
€5,670
51.00%
Maciej Podjaski
Köln
€3,944
35.53%

Financial Report

Bynd UG (haftungsbeschränkt) (vormals: mamoo Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt))

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Umlaufvermögen 7.982,29 1.099,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 933,38 893,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.048,91 206,44
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.045,46 2.985,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.027,75 4.085,10

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 11.100,00 2.100,00
II. Verlustvortrag 5.085,65 0,00
III. Jahresfehlbetrag 11.059,81 5.085,65
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.045,46 2.985,65
B. Rückstellungen 400,00 400,00
C. Verbindlichkeiten 12.627,75 3.685,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.378,30 685,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.027,75 4.085,10

sonstige Berichtsbestandteile


Vorbemerkung:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB in der Fassung durch das BilMoG aufgestellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages herangezogen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Die Finanzanlagensind mit den Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen sind nicht vorgenommen worden.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt, erkennbaren Einzelrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre der Deutschen Bundesbank abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren sowie passive latente Steuern.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

II. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern der Gesellschaft wurden folgende Beträge zum Bilanzstichtag ausgewiesen:

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

In den sonstigen Vermögengegenstände sind keine Forderungen an Gesellschafter - Geschäftsführer enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

In den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind folgende Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten:

 10.110,69 Euro

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz zum 31.12.2014

1. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter 1 Jahr.

2. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gern. § 253 Abs. 1 HGB.

Im Posten "Sonstige Rückstellungen"sind keine Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von länger als einem Jahr enthalten.

3. Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Eventualverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag sowie zum Stichtag des Vorjahresabschlusses nicht.

I V. Geschäftsführung

  Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Personen wahrgenommen:

Geschäftsführer

- Onur Witt, Köln
- Ömer Akyürek, Köln
- Muhammet Bayansalduz

Köln, den 19..Dezember 2015
gez. Ömer Akyürek
  
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2015 festgestellt.

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