Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 15373
Registered
10/17/2019
Industry
Diagnostic imaging activitiesDental practice activitiesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Gründung und der Betrieb eines oder mehrerer Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen zahnärztlichen und nichtzahnärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und nicht zahnärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer zahnärztlicher Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Torsten Dr. Keller
since 10/17/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Diesingweg 2, 45894 Gelsenkirchen
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MVZ LD1 GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 61.409,00 55.567,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,50 6,50
II. Sachanlagen 61.402,50 55.560,50
B. Umlaufvermögen 1.262.660,78 992.208,72
I. Vorräte 166.536,18 118.355,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 882.556,83 870.134,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 213.567,77 3.719,06
Summe Aktiva 1.324.069,78 1.047.775,72

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 920.216,67 676.916,09
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 179.892,19 179.892,19
III. Gewinnvortrag 467.023,90 180.072,07
IV. Jahresüberschuss 243.300,58 286.951,83
B. Rückstellungen 228.642,79 150.618,53
C. Verbindlichkeiten 175.210,32 220.241,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 97.507,81 129.890,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 77.702,51 90.350,64
Summe Passiva 1.324.069,78 1.047.775,72

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 129.890,46 (i.V EUR 101.919,25).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Dr. Torsten Keller, M.Sc. M.Sc.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr
Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

 

Gelsenkirchen-Buer, den 27.5.2024

Dr. Torsten Keller
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

 

Gelsenkirchen, den 27.5.2024

gez. Dr. Torsten Keller, Geschäftsführer



Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2024 festgestellt.

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