Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 23872
Previous
eda Handelsgesellschaft mbHeda Vertriebsgesellschaft mbH
Registered
10/25/2011
Industry
Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentWholesale of electrical household appliancesWholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.
Purpose
E-Commerce sowie der Groß- und Einzelhandel mit Leuchtmitteln, Möbeln, Haushaltswaren und Dekorationsartikeln.

History

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Management

NameRole
Hakan Yildirim
since 1/16/2024
Managing Director
Yener Ersoy
since 1/16/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Duisburg
€12,500
50.00%
Köln
€12,500
50.00%

Financial Report

eda Vertriebsgesellschaft mbH (vormals: eda Handelsgesellschaft mbH)

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Eda Handelsgesellschaft mbH, Duisburg

AKTIVA

2014 2013
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Sachanlagen      
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1.595,00 3.745,00
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Vorräte      
1. Fertige Erzeugnisse und Waren   10.000,00 25.071,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 72,45   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr EUR 72,45/Vj: 0,00      
2. Sonstige Vermögensgegenstände 17.621,78 17.694,23 25.891,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   1.360,24 4.706,22
SUMME Aktiva   30.649,47 59.413,78
    2014 2013
    EUR EUR

PASSIVA

     
A. EIGENKAPITAL      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag   11.187,20 45.923,52
III. Jahresfehlbetrag   -35.164,74 -44.483,07
IV. buchmäßiges Eigenkapital   1.022,46 26.440,45
B. RÜCKSTELLUNGEN      
1. Sonstige Rückstellungen   750,00 2.100,00
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   281,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 28.312,44   28.466,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 28.312,44/Vj: 28.466,73      
3. Sonstige Verbindlichkeiten 564,57 28.877,01 2.125,60
- davon aus Steuern EUR 94,82/Vj: 1.119,56      
SUMME Passiva   30.649,47 59.413,78

Anhang für das Geschäftsjahr

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz des Vorjahres wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegendem Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

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