Weinmakler GmbHLiquidated

85276 Pfaffenhofen an der Ilm, DEU

Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 3943
Registered
12/29/2005
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of beveragesAgents involved in the sale of china, glassware, products of wood n.e.c. and wickerwork goods
Purpose
Handel mit und Vermittlung von Weinen und Waren aller Art, Beratung von Kunden beim Einkauf von Weinen und Waren aller Art

History

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Management

NameRole
Alexander Patrick Pursch
since 12/12/2022
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

Weinmakler GmbH

Pfaffenhofen a.d. Ilm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.390,00 2.129,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.389,00 2.128,00
B. Umlaufvermögen 104.168,97 85.870,09
I. Vorräte 48.390,69 42.615,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.179,36 36.810,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18.494,41 10.481,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.598,92 6.444,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 103,91 103,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 105.662,88 88.103,00

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 25.407,27 25.051,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -4.700,00 -4.700,00
2. eingefordertes Kapital 20.300,00 20.300,00
II. Gewinnvortrag 4.751,72 -8.667,42
III. Jahresüberschuss 355,55 13.419,14
B. Rückstellungen 7.230,38 5.355,03
C. Verbindlichkeiten 73.025,23 57.696,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 105.662,88 88.103,00

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.2012 - 31.12.2012

Weinmakler GmbH, Pfaffenhofen

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Weinmakler GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilmog wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetztes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklasse ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB. Eine abweichende Form gegenüber dem Vorjahr besteht nicht.

Geschäftszweigbedingte Gliederungsänderungen erfolgten nicht. Die Darstellungsstetigkeit wurde nicht durchbrochen. Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizuliegenden Wert angesetzt.

Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Ei n eziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Die Herstellungskosten beinhalten keine Zinsen für Fremdkapital.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

In der Steuerbilanz wurden keine steuerlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften in Anspruch genommen, die aufgrund von der Sondervorschriften nur in der Steuerbilanz zum Ansatz kommen und somit zu einer von der Handelsbilanz abweichenden Steuerbilanz bzw. Überleitungsrechnung geführt haben.

Langfristige Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt

Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen

Posten Betrag
in Euro
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr 4.751,72
Jahresüberschuss 355.55
Bilanzgewinn 5.107,27

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2012 wurde gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Alexander Pursch

 

Pfeffenhofen, den 13.12.2013

Alexander Pursch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2013 festgestellt.

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