Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 700150
Previous
shop Systems Knoblauch GmbHShop Systems GmbH
Registered
7/3/2006
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of shop furniture and other special furnitureManufacture of plastic packing goods
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die industrielle Herstellung und der Vertrieb von Ladeneinrichtungen und Ladenbausystemen sowie der damit verbundenen Neben- und Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Eugen Remensperger
since 5/11/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Markdorf
€12,500
50.00%
Tettnang
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Roomly GmbH

Markdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 106.741,57 97.381,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 27.288,00 830,00
II. Sachanlagen 71.263,00 88.361,00
III. Finanzanlagen 8.190,57 8.190,57
B. Umlaufvermögen 853.227,76 765.313,38
I. Vorräte 363.672,65 336.137,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 485.763,59 411.777,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.791,52 17.398,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.250,00 2.250,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 61.577,84
Aktiva 962.219,33 926.522,79

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 29.180,10 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 266.300,00 266.300,00
III. Verlustvortrag 352.877,84 267.499,47
IV. Jahresüberschuss 90.757,94 -85.378,37
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 61.577,84
B. Rückstellungen 22.000,00 9.367,46
C. Verbindlichkeiten 911.039,23 917.155,33
Passiva 962.219,33 926.522,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

der Roomly GmbH, Markdorf

I. Allgemeine Angaben

Die Roomly GmbH hat ihren Sitz in Markdorf und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg unter der Nummer HRB 700150 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie den Regelungen des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist auf Grund der Bilanzsumme, des Umsatzes und der Anzahl der Arbeitnehmer als "kleine Kapitalgesellschaft" einzuordnen (§ 267 Abs. 1 HGB).

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten. Die Bewertung der unfertigen Leistungen und Erzeugnisse sowie fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Herstellungskosten. Die Herstellungskosten umfassen die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des fertigungsbezogenen Werteverzehrs des Anlagevermögens. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung wurden nicht eingerechnet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Forderungen und Verbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag. Bei einer Restlaufzeit der auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten von einem Jahr oder weniger wurden §§ 253 Abs. 1 Satz 1 und 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB nicht angewendet.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten sämtlicher Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 12.576,84 EUR (Vj. 13.808,13 EUR) ausgewesen.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

bis zu einem Jahr
TEUR
1 bis 5 Jahre
TEUR
Leasingverträge 15 16
Summe 15 16

Des Weiteren bestehen Verpflichtungen aus unbefristeten Immobilienpachtverträgen in Höhe von 45 TEUR p.a..

2. Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs Beschäftigten beträgt 8 Arbeitnehmer.

3. Angaben zu den Mitgliedern der Unternehmensorgane

Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung durch Eugen Remensperger, Sigmaringendorf und Stefanie Remensperger, Sigmaringendorf wahrgenommen.

Die Geschäftsführer waren für den kaufmännischen und technischen Bereich des Unternehmens verantwortlich.

 

Markdorf, den 27.03.2024

Die Geschäftsführung

gez. Eugen Remensperger

gez. Stefanie Remensperger

Zur elektronischen Veröffentlichung freigegeben:

 

Die Geschäftsführung

Eugen Remensperger

Stefanie Remensperger

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2024 festgestellt.

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