Waldmann Schleiftechnik GmbH

Merkurstraße 1B, 30419 Hannover, DEU

Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 51194
Registered
6/19/1989
Industry
Wholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.Agents involved in the sale of toolsWholesale of machine tools
Purpose
Groß- und Einzelhandel mit Werkzeugen und ähnlichen technischen Erzeugnissen, Durchführung von Reparaturen und Schleifarbeiten. Beteiligung an anderen Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Holger Waldmann
since 2/15/2006
Managing Director
Frank Waldmann
since 2/15/2006
Managing Director
Dietrich Waldmann
since 2/15/2006
Managing Director

Financial Report

Waldmann Schleiftechnik GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 2.193,00 3.118,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.345,00 1.784,00
II. Sachanlagen 848,00 1.334,18
B. Umlaufvermögen 40.519,98 37.058,86
I. Vorräte 4.688,12 4.392,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.659,98 31.862,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.171,88 803,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 959,00 914,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 26.884,32 1.497,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 70.556,30 42.588,17

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 27.061,72 3.269,50
III. Jahresfehlbetrag 25.387,19 23.792,22
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 26.884,32 1.497,13
B. Rückstellungen 3.346,00 3.597,00
C. Verbindlichkeiten 67.210,30 38.991,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 70.556,30 42.588,17

Anhang


  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Waldmann Schleiftechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer  werden 15 Jahre festgelegt.

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung von mehr als 5 Jahren sind:

Die planmäßige Verteilung auf 15 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr

Der Betrag ergibt sich wie folgt:
  

 
Geschäftsjahr
Vorjahr
 
Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2.935,50
10.656,80
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
15.354,96
15.202,94
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
547,88
65,99
Sonstige Verbindlichkeiten
8.371,96
13.065,44
 
27.210,30
38.991,17


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von Euro 27.061,72 einbezogen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herrn Holger Waldmann, 30823 Garbsen

Herrn Frank  Waldmann, 31535 Neustadt                     

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Verbindlichkeiten
15.354,96
Euro


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Hannover, den 04. November 2014
gez. Holger Waldmann        gez. Frank Waldmann
Ort, Datum
Unterschriften

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2014 festgestellt.

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