Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 354623
Registered
2/7/2006
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Der Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen im Groß- und Einzelhandel. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft befugt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, sich an einer Kommanditgesellschaft als Komplementär zu beteiligen.

History

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Management

NameRole
Ottavio Lucanto
since 1/3/2007
Managing Director
Janine Purps
since 1/3/2007
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ofterdinger Straße 2, 72147 Nehren
€25,000
100.00%

Financial Report

Junge Mobile GmbH

Hechingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 43.624,00 107.423,00
I. Sachanlagen 43.624,00 107.423,00
B. Umlaufvermögen 2.296.943,51 1.421.153,65
I. Vorräte 1.749.857,21 986.342,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 422.353,63 387.565,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 124.732,67 47.245,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 749,25 6.750,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.251,57 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.389.568,33 1.535.326,65

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 34.485,27
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 9.485,27 12.360,47
III. Jahresfehlbetrag 82.736,84 2.875,20
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.251,57 0,00
B. Rückstellungen 11.971,54 16.435,80
C. Verbindlichkeiten 2.377.596,79 1.484.405,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.377.596,79 1.484.405,58
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 6.014,81 38.574,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.389.568,33 1.535.326,65

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) wurden nur für den Anhang und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, haben wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe in der Bilanz - mit Ausnahme der Angaben nach § 251 HGB - ausgeübt.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.



Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 wurden als Sammelposten erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.




Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz






Die Besicherung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 769.255,78 erfolgt über Eigentumsvorbehalt.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2008 ist ein "nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" in Höhe von € 48.251,57 ausgewiesen.

Sonstige Angaben




Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Lucanto Ottavio Kaufmann einzeln






Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB


Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Unterzeichnung

Der Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008




Hechingen, den 15.12.2009


Gez. der Geschäftsführer



Hinweis:


Der vorstehende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde am 15.12.2009 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.



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