Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 9690
Registered
1/26/2006
Industry
Advertising agenciesConsulting architectural activities in interior designGraphic design and visual communication activities
Purpose
Die Komplettbetreuung von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, Institutionen, Parteien, Vereinen etc. hinsichtlich ihrer Kommunikation

History

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Management

NameRole
Uwe Seeglitz
since 1/26/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Uwe Seegritz
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Uwe Seegritz
Blumstraße 11, 14712 Rathenow
€26,000
100.00%

Financial Report

MXM Design GmbH

Rathenow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.366,54 20.476,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 543,00 447,00
II. Sachanlagen 9.823,54 20.029,54
B. Umlaufvermögen 73.375,57 78.061,24
I. Vorräte 2.233,76 3.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.656,44 61.687,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.485,37 12.873,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 313,90 3.116,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.056,01 101.654,50

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 21.441,37 21.129,81
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 4.870,19 5.865,57
III. Jahresüberschuss 311,56 995,38
B. Rückstellungen 522,31 941,01
C. Verbindlichkeiten 62.092,33 79.583,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.056,01 101.654,50

Anhang zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

der MXM Design GmbH, Mittelstraße 5, 14712 Rathenow

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264) sowie unter Berücksichtigung der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß §§ 266 und 275 HGB vorgenommen erweitert. Posten, die weder am Bilanzstichtag noch am Bilanzstichtag des Vorjahres einen Betrag ausweisen, wurden nicht aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288 (1) HGB wurde Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Am Bilanzstichtag wurden erstmalig die Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) angewendet. Es wurde grundsätzlich vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich daher nicht.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, vermindert um planmäßige Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer bewertet. Es wurde bei den Zugängen die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert angesesetzt. Aufgrund des erfahrungsgemäß zu vernachlässigenden Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung nicht vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert bewertet.

Das eingezahlte gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet, wobei Rückstellung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre laut Veröffentlichung der Deutschen Bundesbank abgezinst wurden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern waren aufgrund der nicht vorliegenden Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen nicht zu berücksichtigen.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr hat nicht stattgefunden.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr betrugen 1.643,75 € (i. Vj. 1.616,38 €).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betrugen:

gegenüber Kreditinstituten 16.397,22 € (i. Vj. 0,00 €)
aus Lieferungen und Leistungen 8.083,16 € (i. Vj. 21.932,14 €)
aus sonstigen Verbindlichkeiten 7.612,00 € (i. Vj. 9.565,78 €)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

In den Forderungen/sonstigen Vermögensgesgenständen sind Forderungen gegenüber Gesellchaftern von 0,00 € (i. Vj. 0,00 €) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 10.000,00 € (i. Vj. 10.000,00 €) enthalten.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen enthalten.

D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der MXM Design GmbH ist:

Uwe Seeglitz, Dipl. Volkswirt

Kredite und Vorschüsse wurden der Geschäftsführung im Geschäftsjahr nicht gewährt.

 

Rathenow, den 07. Dezember 2011

Uwe Seeglitz, Geschäftsführer

Nachrichtlich: Der Jahresabschluss wurde am 07. Dezember 2011 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2011 festgestellt.

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