Master Data

Registry
Register court Schwerin HRB 9490
Previous
MOD Offsetdruck Parchim GmbH
Registered
6/8/2007
Industry
Printing of newspapersPublishing of newspapersBook publishing
Purpose
Betrieb einer Offsetdruckerei.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Procura
Frank Oliver Becker
since 7/2/2019
Procura
Peter Steinmüller
since 1/19/2010
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Peter Steinmüller
50.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Peter Steinmüller
Plate
€300,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MOD Offsetdruck GmbH

Dassow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 920.140,06 1.078.119,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.155,00 5.004,00
II. Sachanlagen 916.985,06 1.073.115,78
B. Umlaufvermögen 655.562,67 821.201,11
I. Vorräte 340.496,89 399.429,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.170,15 200.872,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 226.895,63 220.899,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.948,57 16.224,81
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Abfindungen 1.804.354,11 1.730.084,34
Summe Aktiva 3.395.005,41 3.645.630,04

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00
II. Verlustvortrag 2.330.084,34 2.305.980,52
III. Jahresfehlbetrag 74.269,77 24.103,82
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -1.804.354,11 -1.730.084,34
B. Rückstellungen 7.400,00 7.400,00
C. Verbindlichkeiten 3.387.125,41 3.638.230,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten 480,00  
Summe Passiva 3.395.005,41 3.645.630,04

Anhang

Allgemeine Angaben


Die MOD Offsetdruck GmbH hat ihren Sitz in Dassow und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Schwerin (HRB 9490).
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte auf der Grundlage der Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Das in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegende allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt worden.
Die Steuerrückstellungen waren aufgrund steuerlicher Verlustvorträge nicht zu bilden.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz



Sonstige Vermögensgegenstände
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Forderungen gegenüber den Energieversorgern und dem Personal erfasst.
Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte, Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 2.324.199,57 (Vorjahr: € 2.525.162,97).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt mindestens € 3.038.917,65. Hinsichtlich eventueller Eigentumsvorbehalte von Lieferanten liegen keine Informationen vor.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Die bilanzierten Verbindlichkeiten sind im Hinblick auf die Sicherheiten wie folgt strukturiert:


Verbindlichkeit


Betrag in €

S-Betrag in €

Sicherungsart

Kreditinstitute


53.378,65

53.378,65

1

Lieferungen und Leistungen


89,660,36

n/a

4

Sonstige


3.244.086,40

2.985.539,00

1



1 = Pfandrecht an beweglichen und/oder unbeweglichen Sachen
2 = Sicherungsübereignung beweglicher Anlagen
3 = Forderungszessionen
4 = im Wesentlichen durch Eigentumsvorbehalte
5 = Eigentumsvorbehalte
6 = Sicherungsübereignung Fahrzeuge

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von € 8.548,05 (VJ € 8.607,18) sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Dabei handelt es sich um Mietverpflichtungen bis zum Tag der ersten möglichen Kündigung zu Mieterträgen von Betriebsgebäuden in Höhe von € 3.900,00 (VJ € 3.600,00). Des Weiteren bestehen Leasingverträge mit Verpflichtungen im Gesamtwert von € 4.348,05 (VJ: € 5.007,18) für Fahrzeuge und Geschäftsausstattung."

Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung
In der Gesellschafterversammlung vom 08.02.2024 wurde der am 05.02.2024 mit einer uneingeschränkten Plausibilitätsbescheinigung versehene Jahresabschluss 2022 festgestellt. Es wurde beschlossen, den ausgewiesenen Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. Somit wurde in den Bilanzverlust Verlustvortrag von € 2.330.084,34 einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den zum 31.12.2023 ausgewiesenen Bilanzverlust von € 2.404.354,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Bilanzielle Überschuldung


In Höhe von € 1.900.000,00 haben zwei Gläubiger einen Rangrücktritt ausgesprochen und sind bis zum 31.12.2023 im Rang hinter alle übrigen Verbindlichkeiten zurückgetreten.

Die zum 31.12.2023 ausgewiesene bilanzielle Überschuldung von € 1.804.354,11 kann somit als beseitigt angesehen werden.

Sonstige Pflichtangaben



Leitungsorgane
Geschäftsführer:                         Herr Steinmüller                (01.01.2023 - 31.12.2023)

Arbeitnehmer
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 27.

Nachtragsbericht
Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

 

Dassow, 15. Januar 2025

gez. Peter Steinmüller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.1.2025.

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