P & R Automobile GmbHLiquidated

18239 Satow, DEU

Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 8073
Registered
8/24/1999
Industry
Maintenance and repair of motor vehicles with a permissible weight not exceeding 3.5 tons (excl. spraying, painting and washing of motor vehicles)Retail sale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Ausführung von Kfz.-Reparaturen, Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen sowie Zubehör und Ersatzteilen.

History

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Management

NameRole
Andreas Rach
since 1/23/2025
Liquidator
Michael Mario Pothmann
since 1/23/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Satow
€15,000
60.00%
Kröpelin
€10,000
40.00%

Financial Report

P & R Automobile GmbH

Satow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 45.125,50 36.399,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.384,50 3.897,50
II. Sachanlagen 42.741,00 32.502,00
B. Umlaufvermögen 195.565,51 278.903,60
I. Vorräte 153.249,34 227.979,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.040,50 50.291,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.275,67 632,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.627,23 4.167,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 245.318,24 319.470,95

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 10.213,63 12.243,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 12.756,07 14.830,97
III. Jahresfehlbetrag 2.030,30 -2.074,90
B. Rückstellungen 3.019,03 2.940,00
C. Verbindlichkeiten 232.085,58 304.287,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 245.318,24 319.470,95

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Grundsätzliches

Der Jahresabschluss der P & R Automobile GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Nach den Kriterien des § 267 a HGB bilanziert die Gesellschaft als Kleinstkapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bestandnachweise

Der Bestandsnachweis für die bilanzierten Vermögenswerte und Schulden wurde von der Gesellschaft ordnungsgemäß erbracht.

Die auf Anlagekarten geführte Sachanlagenkartei gibt neben der Bezeichnung des Gegenstandes und dem Datum des Zu- und Abgangs Auskunft über die Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, dem Buchwert am Bilanzstichtag sowie den jährlichen Abschreibungsatz und- betrag.

Geringwertige Anlagengüter, die im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben werden konnten, erfasste die Gesellschaft auf einem besonderen Konto.

Der Kassenbestand stimmt mit dem im Kassenbuch ausgewiesenen Saldo überein.

Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch Kontoauszüge der betreffenden Banken zum Bilanzstichtag belegt.

Die übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Vermögens- und Schuldposten sind durch Saldenbestätigungen, Saldenlisten bzw. anhand der betreffenden Sachkonten inventarmäßig erfasst worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung von mehr als 5 Jahren sind:

Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde 1999 entgeltlich erworben. Die Abschreibungsvorschriften des § 255 (4) S. 2 und 3 HGB a.F. gelten für Altfälle fort (Art. 66 Abs. 3 Satz 2 EGHGB).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Forderungen 2.549,86
Verbindlichkeiten 0,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 46.163,50 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.566,12).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 185.922,08 (Vorjahr: EUR 299.720,90).

Bilanzgewinn/ Bilanzverlust

Jahresfehlbetrag 2.030,30 €

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von -2.030,30 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs stets vollständig abgeschrieben. Die entsprechenden Beträge sind unter diesem Posten ausgewiesen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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