Master Data

Registry
Register court München HRB 208546
Registered
11/21/2013
Industry
Agents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishesIntermediation service activities for specialised construction services
Purpose
Vermittlung und Erbringung von Sanierungsarbeiten, Bauservice sowie Import von Möbeln.

History

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Management

NameRole
Marcin Emil Hemmerling
since 4/23/2019
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Marcin Hemmerling
PL-61-245 Poznan
€25,000
100.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

MAJA GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 65.120,00 33.667,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 25.865,00 0,00
II. Sachanlagen 39.255,00 33.667,00
B. Umlaufvermögen 2.195.073,26 487.939,37
I. Vorräte 2.049.269,82 260.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 145.761,28 198.703,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42,16 29.235,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 48.518,00 12.869,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.308.711,26 534.475,37

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 40.675,73 21.142,04
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 8.642,04 -959,28
III. Jahresüberschuss 7.033,69 9.601,32
B. Rückstellungen 21.400,00 24.700,00
C. Verbindlichkeiten 2.246.635,53 488.633,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.308.711,26 534.475,37

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2016


der Firma
MAJA GmbH
München

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren  die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungskosten € 150,00 aber nicht € 1.000,00 übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung in einen Sammelposten eingestellt und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände bis zu Anschaffungskosten von € 150,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt.

Die Vorräte sind mit den individuellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind Fremdkapitalzinsen mit einbezogen soweit diese der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dienen. Anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten blieben außer Ansatz.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel sindzum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten € 400,00 übersteigt.

Die Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

Vorräte

Ausgewiesen sind unfertige zum Weiterverkauf bestimmte Bauvorhaben in Höhe von T€ 1.389, noch nicht abgerechneten bzw. in Ausführung befindlichen Bauaufträge in Höhe von T€ 650 sowie geleistete Anzahlungen auf Bestellungen in Höhe von T€ 10. Den noch nicht abgerechneten Bauleistungen stehen Anzahlungen der Auftraggeber in Höhe von T€ 393 gegenüber, welche in Pos. Passiva C/2 "Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen" ausgewiesen sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 39 (Vj.T€ 82) ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite enthält im Wesentlichen Leasing-Sonderzahlungen.



Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Nachzahlungen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer 2015 und 2016. Die sonstigen Rückstellungen sind für ausstehende Rechnungen sowie für Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 2.247 (Vj. T€ 489) haben T€ 718 (Vj. T€ 469) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und T€ 1.529 (Vj. T€ 20) von 1bis 5 Jahren.

Von den Verbindlichkeiten sind T€ 967 durch Grundpfandrechte an dem Grundbesitz der Gesellschaft besichert.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 45 (Vj. T€ 50) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von T€ 9 (Vj. T€ 10) ausgewiesen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus  Miet- und  Leasingverträgen  resultieren  jährliche Zahlungsverpflichtungen in Höhe von T€ 68 (Vj. T€ 66).


Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2016 waren die Herren Borislav Jankic, München und Daniel Miroslav Mazar, München.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

München, den

gez. Borislav Jankic
(Geschäftsführung)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2018 festgestellt.

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