Pumacy Systems GmbHLiquidated

06406 Bernburg (Saale), DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 4286
Registered
2/11/2004
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Beratung, Forschung, Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen im Umfeld der Informations- und Kommunikationstechnik. Eingeschlossen ist dabei der Vertrieb von Hard- und Software. Zusätzlich ist der Aufbau und Betrieb von Hard- und Softwaresystemen sowie Internetportalen vorgesehen. Ausgeschlossen sind handwerkliche Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Toralf Dr. Kahlert
since 12/4/2024
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Pumacy Technologies AG
Germany
€22,500
90.00%

Financial Report

Pumacy Systems GmbH

Bernburg/Saale

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.123,00 5.946,00
II. Sachanlagen 55.842,00 69.306,00
III. Finanzanlagen 0,00 11.038,76
Summe Anlagevermögen 57.965,00 86.290,76
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 12.000,00 0,00
Summe Vorräte 12.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 332.514,47 383.286,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.597,04 113.096,55
Summe Umlaufvermögen 385.111,51 496.383,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 856,80 0,00
SUMME AKTIVA 443.933,31 582.674,23

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 113.190,64 108.006,48
III. Jahresüberschuss 2.769,99 5.184,16
Summe Eigenkapital 140.960,63 138.190,64
B. Rückstellungen 22.217,00 20.349,00
C. Verbindlichkeiten 280.755,68 424.134,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 175.760,68 (308.369,59)
SUMME PASSIVA 443.933,31 582.674,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 289.051,00.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen, Personalkosten, Abschlusskosten und Aufbewahrungspflichten.

Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von € 16.145,00.

Sonstige Angaben

Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

Geschäfte mit verbundenen Unternehmen wurden wie mit Dritten abgewickelt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dr. Toralf Kahlert.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Bernburg, 29. Mai 2013

gez. Dr. Toralf Kahlert

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