Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 300539
Registered
5/4/1979
Industry
Agents involved in the sale of furnitureManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of wood in the rough and sawn timber
Purpose
Verlegen von Parkett und sonstigen Bodenbelägen, Raumausstattung und Handel mit einschlägigen Artikeln. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen.

History

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Management

NameRole
Jürgen Aufrecht
since 9/14/2006
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Auf der Burg 19
€23,400
90.00%

Financial Report

Gerhard Aufrecht GmbH

Walheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

6.312,00

7.515,00

I. Sachanlagen

6.312,00

7.515,00

B. Umlaufvermögen

578.498,61

590.681,91

I. Vorräte

4.469,99

52.947,59

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

248.165,29

274.021,18

III. Wertpapiere

162.736,00

160.164,38

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

163.127,33

103.548,76

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.486,00

1.702,25

Summe AKTIVSEITE

586.296,61

599.899,16



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

402.839,71

386.787,34

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Kapitalrücklage

3.579,04

3.579,04

III. Gewinnvortrag

357.208,30

347.447,11

IV. Jahresüberschuss

16.052,37

9.761,19

B. Rückstellungen

156.794,02

147.962,37

C. Verbindlichkeiten

26.662,88

65.149,45

Summe PASSIVSEITE

586.296,61

599.899,16

ANHANG

Allgemeine Angaben

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Gliederungs­vorschriften der §§ 266, 275 HGB.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwen­dungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passiv­seite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet wor­den.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz ge­sondert ausge­wiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, sind nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschrif­ten des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorange­gangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausge­gangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Die Bewertung erfolgte unter Berücksich­tigung aller vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag ent­standen sind, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jah­resabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern die Realisie­rung bis zum Abschlussstichtag erfolgte. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind un­abhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Für den Zugang an abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 150,00 EUR aber nicht mehr als 1.000,00 EUR betragen, wurde ein Sammelposten gebildet, der jähr­lich zu einem Fünftel abgeschrieben wird.

Der Waren-/Materialbestand wurde zu Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel wurden grund­sätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch Bildung von Einzelwertberichtigungen entsprechend berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rück­stellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten.

Geschäftsführung

Herr Jürgen Aufrecht war während des ganzen Geschäftsjahres als Geschäftsführer der Gesell­schaft tätig.

Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer (ohne Aushilfskräfte) beschäftigt.

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB.

 

Walheim, den 17. Oktober 2015

Jürgen Aufrecht

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.10.2015

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