Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 25304
Registered
10/6/2009
Industry
Manufacture of commercial vehicles and their enginesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
von Amts wegen berichtigt: Handel von Reisemobilen

History

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Management

NameRole
Tom Niese
since 1/20/2022
Procura
Bill Niese
since 1/20/2022
Procura
David Niese
since 10/6/2009
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Niese mobile GmbH

Frauenstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2011 bis zum 31.07.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

EUR

13.305

EUR

2.792

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

EUR

666.185

EUR

352.709

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

29.941

EUR

5.225

Summe Aktiva

EUR

709.431

EUR

360.726



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

EUR

27.586

EUR

26.545

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

EUR

5.855

EUR

13.534

C. Verbindlichkeiten

EUR

675.990

EUR

320.647

D. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

0

EUR

0

Summe Passiva

EUR

709.431

EUR

360.726

ANHANG

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten ist unter Beachtung der Vorschriften des HGB und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erfolgt. Nachstehend geben wir eine kurzgefasste Übersicht der Wertansätze.

Bei den Sachanlagen erfolgt die Aktivierung der Zugänge zu Anschaffungskosten.

Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode mit steuerlich höchstzulässigen Sätzen vorgenommen.

Zugänge werden monatsgenau; geringwertige Anlagegüter bis 410,00 EUR werden linear sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten. Als Anschaffungskosten werden die Einkaufspreise zugrunde gelegt. Erkennbaren Risiken, z. B. wegen der Lagerdauer oder bei Ausstellungsstücken, wird durch Abschläge auf die Anschaffungskosten ausreichend Rechnung getragen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel und übrige Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind nach unseren Feststellungen ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.07.2013

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