Mirror Maze GmbHLiquidated

70173 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 729997
Previous
Mirror Maze UG (haftungsbeschränkt)
Registered
5/22/2009
Industry
Motion picture, video and television programme post-production activitiesOther motion picture, video and television programme production activitiesDevelopment and processing of photographs and provision of other photographic services
Purpose
Tätigkeiten aller Art im Bereich Film und Medienproduktionen, insbesondere Konzeption, Entwicklung und Durchführung von Projekten im Bereich Film, Foto und Grafik sowie die Erledigung aller damit unmittelbar und mittelbar verbundenen Tätigkeiten.

History

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Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Sylvia Günthner
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Sylvia Günthner
€8,350
33.33%
€8,350
33.33%

Financial Report

Mirror Maze GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 19.302,94 18.532,00
I. Sachanlagen 19.302,94 18.532,00
B. Umlaufvermögen 14.343,53 11.340,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.764,10 3.549,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.063,43 3.352,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.579,43 7.791,17
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 68.802,49 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.448,96 29.872,60

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 21.887,42
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Verlustvortrag 3.162,58 0,00
III. Jahresfehlbetrag 90.689,91 3.162,58
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 68.802,49 0,00
B. Rückstellungen 2.500,00 1.100,00
C. Verbindlichkeiten 99.948,96 6.885,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.733,68 5,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.448,96 29.872,60

Anhang



Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden nur für den Anhang und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht zu Gunsten des Anhangs ausgeübt.

Per 01.01.2010 wurden die  geänderten Vorschriften des BilMoG umgesetzt. Die Erstellung einer BilMoG-Eröffnungsbilanz war nicht notwendig

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet. 
 
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von € 6.734,52 (VJ 6.780,00) enthalten.


Verbindlichkeiten mit Kooperationspartnern

Gemäß des zwischen den Vertragsparteien abgeschlossenen Vertrags erfolgt die Rückführung des Darlehens aus den Einnahmen der Filmverwertung nach Abzug aller durch den Vertrieb sowie durch die Produktion entstandenen Kosten.

Nicht in der Bilanz erscheinende Geschäfte

Zum 31.12.2010 bestehen Verträge mit den Mitgliedern der Filmcrew. Diese erhalten die Vergütungen für den Fall, dass für das durchgeführte Filmprojekt zukünftig Gewinne erwirtschaftet werden.

Aufgrund größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach  § 274a und § 288 HGB sind im Geschäftsjahr keine weiteren Angaben zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung erforderlich.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane


Geschäftsführer:

Familienname/Vorname Günthner, Sylvia

Berufsbezeichnung  Geschäftsführerin
Vertretungsbefugnis Einzelvertretung unter Befreiung nach § 181 BGB
Geschäftsführer   von 01.01.2010 bis 31.12.2010
 

Unterzeichnung


Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010


 Stuttgart, den 29.03.2012



       Günthner, Sylvia
 (gez. der Geschäftsführer)




  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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